浩通科技(301026)2025年一季报深度解读:资产减值损失收益较去年同期大幅下降推动净利润同比小幅增长
徐州浩通新材料科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“夏军”。公司的核心业务有两块,一块是贸易,一块是贵金属回收,其中贵金属为第一大收入来源,占比98.96%。
2025年一季度,公司实现营收7.16亿元,同比大幅增长129.46%。扣非净利润2,887.53万元,同比大幅增长41.11%。浩通科技2025年第一季度净利润2,448.23万元,业绩同比小幅增长9.75%。
资产减值损失收益较去年同期大幅下降推动净利润同比小幅增长
1、营业总收入同比大幅增加129.46%,净利润同比小幅增加9.75%
2025年一季度,浩通科技营业总收入为7.16亿元,去年同期为3.12亿元,同比大幅增长129.46%,净利润为2,448.23万元,去年同期为2,230.82万元,同比小幅增长9.75%。
净利润同比小幅增长的原因是:
虽然(1)信用减值损失本期收益94.16万元,去年同期收益749.99万元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为534.05万元,去年同期为1,125.43万元,同比大幅下降;(3)公允价值变动收益本期为-529.75万元,去年同期为-20.16万元,亏损增大。
但是资产减值损失本期收益2,580.44万元,去年同期收益211.35万元,同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅下降52.55%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 7.16亿元 | 3.12亿元 | 129.46% |
| 营业成本 | 6.90亿元 | 2.89亿元 | 138.86% |
| 销售费用 | 291.10万元 | 136.62万元 | 113.08% |
| 管理费用 | 962.21万元 | 562.38万元 | 71.10% |
| 财务费用 | 374.37万元 | 148.78万元 | 151.62% |
| 研发费用 | 172.57万元 | 289.96万元 | -40.49% |
| 所得税费用 | 401.59万元 | 117.50万元 | 241.78% |
2025年一季度主营业务利润为534.05万元,去年同期为1,125.43万元,同比大幅下降52.55%。
虽然营业总收入本期为7.16亿元,同比大幅增长129.46%,不过毛利率本期为3.49%,同比大幅下降了3.80%,导致主营业务利润同比大幅下降。
3、非主营业务利润同比大幅增长
浩通科技2025年一季度非主营业务利润为2,322.60万元,去年同期为1,222.88万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 534.05万元 | 21.81% | 1,125.43万元 | -52.55% |
| 公允价值变动收益 | -529.75万元 | -21.64% | -20.16万元 | -2527.25% |
| 资产减值损失 | 2,580.44万元 | 105.40% | 211.35万元 | 1120.93% |
| 其他 | 278.74万元 | 11.39% | 974.78万元 | -71.41% |
| 净利润 | 2,448.23万元 | 100.00% | 2,230.82万元 | 9.75% |
4、净现金流由负转正
2025年一季度,浩通科技净现金流为7,910.76万元,去年同期为-2,861.29万元,由负转正。
行业分析
1、行业发展趋势
浩通科技属于贵金属回收及新材料加工行业。 贵金属回收行业近三年受新能源、电子制造及环保政策驱动,市场规模年均增长超15%,2025年全球市场规模预计突破500亿美元。未来趋势聚焦绿色低碳技术升级,贵金属二次资源循环利用占比提升至40%以上,高纯度材料需求推动行业精细化发展。
2、市场地位及占有率
浩通科技为国内贵金属回收领域头部企业,2024年铂族金属回收市占率约12%,居行业前三,客户覆盖半导体、石化等高端领域,技术壁垒及客户黏性较高。