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威领股份(002667)2025年中报深度解读:高资产负债率,营业外利润同比大幅增长推动净利润扭亏为盈

威领新能源股份有限公司于2012年上市,实际控制人为“黄达”。公司主要从事矿山、建筑及筑路机械设备的研发、制造、销售和服务。

2025年半年度,公司实现营收8,511.91万元,同比大幅下降69.27%。扣非净利润-6,421.84万元,较去年同期亏损增大。威领股份2025年半年度净利润2,633.03万元,业绩扭亏为盈。本期经营活动产生的现金流净额为-1,945.64万元,营收同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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主营业务构成

公司主要从事有色金属冶炼和压延加工业、重型机器制造业、其他,主要产品包括锂化合物及衍生品和锂精矿及伴生品两项,其中锂化合物及衍生品占比47.28%,锂精矿及伴生品占比39.77%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
有色金属冶炼和压延加工业 7,410.02万元 87.05% -3.71%
重型机器制造业 605.12万元 7.11% -
其他 496.77万元 5.84% -
分产品 营业收入 占比 毛利率
锂化合物及衍生品 4,024.42万元 47.28% -25.42%
锂精矿及伴生品 3,385.59万元 39.77% 22.09%
振动筛及PC生产线 592.88万元 6.97% -
租赁 474.80万元 5.58% -21.18%
其他 25.00万元 0.29% 87.88%
其他业务 9.21万元 0.11% -

PART 2
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营业外利润同比大幅增长推动净利润扭亏为盈

1、营业总收入同比大幅降低69.27%,净利润扭亏为盈

2025年半年度,威领股份营业总收入为8,511.91万元,去年同期为2.77亿元,同比大幅下降69.27%,净利润为2,633.03万元,去年同期为-7,723.82万元,扭亏为盈。

净利润扭亏为盈的原因是:

虽然主营业务利润本期为-8,103.31万元,去年同期为-3,674.73万元,亏损增大;

但是(1)营业外利润本期为9,978.69万元,去年同期为8.51万元,同比大幅增长;(2)资产减值损失本期损失395.11万元,去年同期损失5,592.06万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 8,511.91万元 2.77亿元 -69.27%
营业成本 8,865.74万元 2.31亿元 -61.57%
销售费用 73.71万元 88.10万元 -16.34%
管理费用 5,659.69万元 5,444.45万元 3.95%
财务费用 1,469.39万元 1,285.37万元 14.32%
研发费用 402.49万元 1,244.13万元 -67.65%
所得税费用 -78.43万元 175.21万元 -144.77%

2025年半年度主营业务利润为-8,103.31万元,去年同期为-3,674.73万元,较去年同期亏损增大。

主营业务利润亏损增大主要是由于(1)营业总收入本期为8,511.91万元,同比大幅下降69.27%;(2)毛利率本期为-4.16%,同比大幅下降了20.88%。

3、非主营业务利润扭亏为盈

威领股份2025年半年度非主营业务利润为1.07亿元,去年同期为-3,873.88万元,扭亏为盈。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -8,103.31万元 -307.76% -3,674.73万元 -120.51%
资产减值损失 -395.11万元 -15.01% -5,592.06万元 92.93%
营业外收入 1.02亿元 387.59% 27.23万元 37383.75%
信用减值损失 775.87万元 29.47% 214.57万元 261.59%
其他 525.10万元 19.94% 1,513.82万元 -65.31%
净利润 2,633.03万元 100.00% -7,723.82万元 134.09%

4、净现金流由负转正

2025年半年度,威领股份净现金流为3,609.41万元,去年同期为-1,419.82万元,由负转正。

净现金流由负转正原因是:


净现金流增长项目 本期值 同比增减 净现金流下降项目 本期值 同比增减
取得借款收到的现金 6.18亿元 286.34% 偿还债务支付的现金 4.00亿元 275.18%
销售商品、提供劳务收到的现金 4.75亿元 74.78% 取得子公司及其他营业单位支付的现金 2.20亿元 -
购买商品、接受劳务支付的现金 4.23亿元 40.92%

PART 3
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商誉原值资产相比去年同期大幅下降,商誉比重过高

在2025年半年度报告中,企业形成的商誉为7.16亿元,占净资产的158.16%。

商誉结构


商誉项 期末净值 备注
其他 7.16亿元
商誉总额 7.16亿元

商誉比重过高。

PART 4
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高资产负债率

2025年半年度,企业资产负债率为81.52%,去年同期为48.54%,资产负债率很高,近5年资产负债率总体呈现上升状态,从17.90%增长至81.52%。

资产负债率同比大幅增长主要是无息息负债的大幅下降。

1、负债增加原因

威领股份负债增加主要原因是投资活动产生的现金流净额本期流出了1.62亿元,去年同期流入5,961.45万元,由正转负。主要是由于取得子公司及其他营业单位支付的现金本期为2.20亿元。

2、偿债能力:货币资金/短期债务同比大幅下降

近五期偿债能力指标汇总


2025年中报 2025年一季报 2024年年报 2024年三季报 2024年中报
流动比率 0.26 0.85 1.53 1.08 5.00
速动比率 0.19 0.54 1.31 0.63 3.79
现金比率(%) 0.06 0.20 0.60 0.22 2.33
资产负债率(%) 81.52 48.54 47.25 45.52 17.90
EBITDA 利息保障倍数 16.93 68.03 12.43 19.06 19.66
经营活动现金流净额/短期债务 -0.04 -0.30 -0.33 0.06 -54.67
货币资金/短期债务 0.22 0.38 1.41 0.78 523.24

流动比率为0.26,去年同期为0.85,同比大幅下降,流动比率在比较低的情况下还在降低。

另外速动比率为0.19,去年同期为0.54,同比大幅下降,速动比率降低到了一个较低的水平。

而且现金比率为0.06,去年同期为0.20,同比大幅下降,现金比率降低到了一个较低的水平。

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