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大金重工(002487)2025年中报深度解读:风电装备产品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长,主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

大金重工股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“金鑫”。公司主营业务为风力发电设备制造。公司主要产品是常规陆塔、大直径分片式陆塔、低风速柔性高塔、海塔、单桩、群桩、导管架、海上升压站等风电设备及相关零部件。

2025年半年度,公司实现营收28.41亿元,同比大幅增长109.48%。扣非净利润5.63亿元,同比大幅增长2.50倍。大金重工2025年半年度净利润5.46亿元,业绩同比大幅增长2.14倍。本期经营活动产生的现金流净额为2.38亿元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。

PART 1
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风电装备产品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为金属制品业,占比高达95.62%,其中风电装备产品为第一大收入来源,占比94.54%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
金属制品业 27.17亿元 95.62% 26.07%
新能源发电 1.25亿元 4.38% 73.94%
分产品 营业收入 占比 毛利率
风电装备产品 26.86亿元 94.54% 25.53%
新能源发电 1.25亿元 4.38% 73.94%
其他业务 3,054.35万元 1.08% 73.83%

2、风电装备产品收入的大幅增长推动公司营收的大幅增长

2025年半年度公司营收28.41亿元,与去年同期的13.56亿元相比,大幅增长了109.48%,主要是因为风电装备产品本期营收26.86亿元,去年同期为12.24亿元,同比大幅增长了119.52%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
风电装备产品 26.86亿元 12.24亿元 119.52%
新能源发电 1.25亿元 1.18亿元 5.56%
其他业务 3,054.35万元 1,470.90万元 -
合计 28.41亿元 13.56亿元 109.48%

3、新能源发电毛利率持续下降

2025年半年度公司毛利率为28.17%,同比去年的28.57%基本持平。产品毛利率方面,2023-2025年半年度风电装备产品毛利率呈增长趋势,从2023年半年度的21.73%,增长到2025年半年度的25.53%,2023-2025年半年度新能源发电毛利率呈下降趋势,从2023年半年度的100.00%,下降到2025年半年度的73.94%。

PART 2
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主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长

1、营业总收入同比增加109.48%,净利润同比增加2.14倍

2025年半年度,大金重工营业总收入为28.41亿元,去年同期为13.56亿元,同比大幅增长109.48%,净利润为5.46亿元,去年同期为1.74亿元,同比大幅增长2.14倍。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然所得税费用本期支出8,466.64万元,去年同期支出1,962.20万元,同比大幅增长;

但是主营业务利润本期为6.52亿元,去年同期为1.96亿元,同比大幅增长。

值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。

2、主营业务利润同比大幅增长2.32倍

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 28.41亿元 13.56亿元 109.48%
营业成本 20.41亿元 9.69亿元 110.65%
销售费用 6,441.64万元 4,502.84万元 43.06%
管理费用 1.43亿元 7,732.02万元 85.09%
财务费用 -1.54亿元 1,966.97万元 -881.38%
研发费用 7,635.87万元 3,736.83万元 104.34%
所得税费用 8,466.64万元 1,962.20万元 331.49%

2025年半年度主营业务利润为6.52亿元,去年同期为1.96亿元,同比大幅增长2.32倍。

虽然毛利率本期为28.17%,同比有所下降了0.40%,不过营业总收入本期为28.41亿元,同比大幅增长109.48%,推动主营业务利润同比大幅增长。

3、费用情况

2025年半年度公司营收28.41亿元,同比大幅增长109.48%,虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

1)财务费用大幅下降

本期财务费用为-1.54亿元,去年同期为1,966.97万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到28.12%。归因于本期汇兑收益为1.30亿元,去年同期汇兑损失为2,871.56万元;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
汇兑损益 -1.30亿元 2,871.56万元
利息收入 -4,047.99万元 -1,816.09万元
其他费用(计算) 1,660.14万元 911.50万元
合计 -1.54亿元 1,966.97万元

2)销售费用大幅增长

本期销售费用为6,441.64万元,同比大幅增长43.06%。销售费用大幅增长的原因是:虽然咨询费本期为1,278.91万元,去年同期为1,759.20万元,同比下降了27.3%,但是职工薪酬本期为3,962.97万元,去年同期为1,372.42万元,同比大幅增长了188.76%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,962.97万元 1,372.42万元
咨询费 1,278.91万元 1,759.20万元
其他 396.26万元 476.86万元
其他费用(计算) 803.49万元 894.35万元
合计 6,441.64万元 4,502.84万元

PART 3
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应收账款周转率大幅增长

2025半年度,企业应收账款合计12.65亿元,占总资产的9.41%,相较于去年同期的14.31亿元小幅减少11.62%。

本期,企业应收账款周转率为2.21。在2024年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率从0.89大幅增长到了2.21,平均回款时间从202天减少到了81天,回款周期大幅减少,企业的回款能力大幅提升。

(注:2021年中计提坏账1164.28万元,2023年中计提坏账1851.25万元,2024年中计提坏账460.65万元,2025年中计提坏账858.05万元。)

PART 4
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存货周转率大幅提升

2025年半年度,企业存货周转率为1.27,在2024年半年度到2025年半年度大金重工存货周转率从0.76大幅提升到了1.27,存货周转天数从236天减少到了141天。2025年半年度大金重工存货余额合计23.73亿元,占总资产的17.64%,同比去年的20.04亿元增长18.38%。

PART 5
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追加投入大金重工曹妃甸风电母港项目一期

2025半年度,大金重工在建工程余额合计8.91亿元,相较期初的7.08亿元大幅增长了25.89%。主要在建的重要工程是大金重工曹妃甸风电母港项目一期、大金重工盘锦船舶一期项目等。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
大金重工曹妃甸风电母港项目一期 2.35亿元 2.18亿元 - 20%
大金重工盘锦船舶一期项目 2.34亿元 4,542.01万元 - 70.00%
大金重工盘锦船舶二期项目 1.39亿元 9,008.22万元 - 37.00%
大金重工曹妃甸风电母港配套项目 7,645.53万元 1,794.67万元 - 25%
大金重工十里海12.5万千瓦渔光互补市场化光伏项目 4,735.33万元 9,670.27万元 2.16亿元 90.00%
大金重工十里海12.5万千瓦渔光互补保障性光伏项目 - 1.26亿元 2.83亿元 95.00%

PART 6
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大金重工十里海12.5万千瓦渔光互补保障性光伏项目等阶段性投产5.19亿元,固定资产增长

2025半年度,大金重工固定资产合计27.67亿元,占总资产的20.58%,相比期初的23.09亿元增长了19.85%。

本期在建工程转入5.19亿元

在本报告期内,企业固定资产新增5.39亿元,主要为在建工程转入的5.19亿元,占比96.25%。

新增余额情况


项目名称 金额
本期增加金额 5.39亿元
在建工程转入 5.19亿元

在此之中:大金重工十里海12.5万千瓦渔光互补保障性光伏项目转入2.83亿元。

大金重工十里海12.5万千瓦渔光互补保障性光伏项目(转入固定资产项目)

建设目标:该项目为大金重工在唐山曹妃甸区投资建设的“渔光互补”复合型光伏项目,旨在利用坑塘水面资源实现渔业与光伏发电协同发展,落实国家双碳战略,提升土地综合利用效率,推动绿色能源发展,并为公司增加利润增长点。

建设内容:项目主要建设内容包括光伏组件、逆变器、变压器、升压站、输送线路、办公楼等设施,采用水面光伏形式,总装机容量为125MW(即12.5万千瓦),由公司全资子公司唐山曹妃甸区金瑞能源有限公司负责投建和运营。

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