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永太科技(002326)2025年中报深度解读:资产负债率同比增加,净利润近3年整体呈现上升趋势

浙江永太科技股份有限公司于2009年上市,实际控制人为“王莺妹”。公司是具有完整垂直一体化产业链的含氟医药、农药与新能源材料制造商,且在含氟芳香类中间体方面产能全球领先,能够为国内外客户提供定制研发、生产及技术服务业务。公司主要产品按照终端应用领域分为三类,包括医药类、植保类、锂电及其他材料类。

2025年半年度,公司实现营收26.09亿元,同比增长21.98%。扣非净利润2,252.04万元,同比下降15.08%。永太科技2025年半年度净利润6,323.78万元,业绩同比大幅增长84.90%。

PART 1
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主营业务构成

公司的主要业务为工业,占比高达68.92%,主要产品包括锂电及其他材料类、贸易、植保类三项,锂电及其他材料类占比33.38%,贸易占比30.87%,植保类占比19.50%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
工业 17.98亿元 68.92% 23.32%
贸易 8.05亿元 30.87% 7.03%
其他业务 550.81万元 0.21% -24.76%
分产品 营业收入 占比 毛利率
锂电及其他材料类 8.71亿元 33.38% 9.09%
贸易 8.05亿元 30.87% 7.03%
植保类 5.09亿元 19.5% 34.91%
医药类 4.18亿元 16.04% 38.85%
其他业务 550.81万元 0.21% -24.76%

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比增加21.98%,净利润同比大幅增加84.90%

2025年半年度,永太科技营业总收入为26.09亿元,去年同期为21.39亿元,同比增长21.98%,净利润为6,323.78万元,去年同期为3,420.10万元,同比大幅增长84.90%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然信用减值损失本期收益240.02万元,去年同期收益2,414.81万元,同比大幅下降;

但是(1)资产处置收益本期为-14.15万元,去年同期为-1,306.06万元,亏损有所减小;(2)所得税费用本期支出1,591.10万元,去年同期支出2,858.11万元,同比大幅下降;(3)营业外利润本期为1,972.60万元,去年同期为822.89万元,同比大幅增长。

2、主营业务利润同比大幅增长67.03%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 26.09亿元 21.39亿元 21.98%
营业成本 21.35亿元 16.91亿元 26.25%
销售费用 5,406.76万元 4,773.40万元 13.27%
管理费用 2.57亿元 2.65亿元 -2.84%
财务费用 6,941.29万元 5,697.45万元 21.83%
研发费用 6,026.66万元 4,943.22万元 21.92%
所得税费用 1,591.10万元 2,858.11万元 -44.33%

2025年半年度主营业务利润为1,368.78万元,去年同期为819.50万元,同比大幅增长67.03%。

虽然毛利率本期为18.19%,同比小幅下降了2.77%,不过营业总收入本期为26.09亿元,同比增长21.98%,推动主营业务利润同比大幅增长。

3、非主营业务利润同比增长

永太科技2025年半年度非主营业务利润为6,546.11万元,去年同期为5,458.71万元,同比增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1,368.78万元 21.65% 819.50万元 67.03%
投资收益 1,611.30万元 25.48% 1,883.42万元 -14.45%
营业外收入 2,370.47万元 37.49% 1,095.44万元 116.39%
其他收益 2,257.09万元 35.69% 1,612.48万元 39.98%
其他 1,102.99万元 17.44% 1,412.47万元 -21.91%
净利润 6,323.78万元 100.00% 3,420.10万元 84.90%

PART 3
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商誉原值资产相比去年同期大幅下降,商誉占有一定比重

在2025年半年度报告中,企业形成的商誉为6.01亿元,占净资产的20.56%。

商誉结构


商誉项 期末净值 备注
其他 6.01亿元
商誉总额 6.01亿元

商誉占有一定比重。

PART 4
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资产负债率同比增加

2025年半年度,企业资产负债率为73.52%,去年同期为70.02%,同比小幅增长了3.50%,近5年资产负债率总体呈现上升状态,从55.72%增长至73.52%。

资产负债率同比增长主要是总资产本期为110.40亿元,同比小幅下降3.18%

1、负债增加原因

永太科技负债增加主要原因是投资活动产生的现金流净额本期流出了2.67亿元,现金周转压力较大。主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.82亿元。

2、偿债能力:货币资金/短期债务同比大幅下降

近五期偿债能力指标汇总


2025年中报 2025年一季报 2024年年报 2024年三季报 2024年中报
流动比率 0.53 0.62 0.82 0.78 0.86
速动比率 0.36 0.44 0.49 0.53 0.58
现金比率(%) 0.07 0.15 0.18 0.17 0.21
资产负债率(%) 73.52 70.02 67.96 61.69 55.72
EBITDA 利息保障倍数 5.38 9.71 0.03 5.14 5.55
经营活动现金流净额/短期债务 0.05 -0.05 -0.06 0.16 0.05
货币资金/短期债务 0.11 0.25 0.27 0.32 0.22

流动比率为0.53,去年同期为0.62,同比小幅下降,流动比率在比较低的情况下还在降低。

另外速动比率为0.36,去年同期为0.44,同比下降,速动比率在比较低的情况下还在降低。

而且现金比率为0.07,去年同期为0.15,同比大幅下降,现金比率在比较低的情况下还在降低。

以上说明企业短期偿债压力较大。

PART 5
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行业分析

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