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吉大通信(300597)2025年中报深度解读:海外销售大幅下降,净利润近10年整体呈现下降趋势

吉林吉大通信设计院股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“吉林大学”。公司是一家专业为通信运营商提供通信网络技术服务的高新技术企业,是国内领先的通信网络技术服务商。公司主营业务为通信网络设计服务、通信网络工程服务、信息技术服务及通信工程总承包服务。

2025年半年度,公司实现营收2.19亿元,同比小幅下降7.11%。扣非净利润-1,839.10万元,由盈转亏。吉大通信2025年半年度净利润-1,572.11万元,业绩由盈转亏。

PART 1
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海外销售大幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为通信行业,主要产品包括工程服务和设计服务两项,其中工程服务占比52.98%,设计服务占比43.44%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
通信行业 2.12亿元 97.13% 17.59%
其他业务 627.05万元 2.87% 15.29%
分产品 营业收入 占比 毛利率
工程服务 1.16亿元 52.98% 9.47%
设计服务 9,500.93万元 43.44% 27.08%
其他业务 627.05万元 2.87% 15.29%
智慧食堂产品 155.01万元 0.71% 42.59%
分地区 营业收入 占比 毛利率
东北地区 1.06亿元 48.34% 17.11%
海外地区 4,777.83万元 21.85% 12.77%
华北地区 2,353.47万元 10.76% 21.22%
其他地区 1,886.80万元 8.63% 24.04%
华东地区 1,057.91万元 4.84% 25.03%
其他业务 1,223.43万元 5.58% -

2、工程服务收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2025年半年度公司营收2.19亿元,与去年同期的2.35亿元相比,小幅下降了7.11%,主要是因为工程服务本期营收1.16亿元,去年同期为1.32亿元,同比小幅下降了11.98%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
工程服务 1.16亿元 1.32亿元 -11.98%
设计服务 9,500.93万元 9,332.87万元 1.8%
智慧食堂产品 155.01万元 274.37万元 -43.5%
其他业务 627.05万元 771.61万元 -
合计 2.19亿元 2.35亿元 -7.11%

3、设计服务毛利率的下降导致公司毛利率的下降

2025年半年度公司毛利率从去年同期的21.05%,同比下降到了今年的17.52%,主要是因为设计服务本期毛利率27.08%,去年同期为38.04%,同比下降28.81%。

4、海外销售大幅下降

从地区营收情况上来看,2022-2025年半年度公司海外销售大幅下降,2022年半年度海外销售6,778.02万元,2025年半年度下降29.51%,同期2022年半年度国内销售1.45亿元,2025年半年度增长13.87%。2022-2025年半年度,国内营收占比从67.86%增长到75.29%,海外营收占比从32.14%下降到24.71%,海外不仅市场销售额在大幅下降,而且毛利率也从20.18%下降到12.77%。

PART 2
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净利润近10年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比小幅降低7.11%,净利润由盈转亏

2025年半年度,吉大通信营业总收入为2.19亿元,去年同期为2.35亿元,同比小幅下降7.11%,净利润为-1,572.11万元,去年同期为716.18万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是主营业务利润本期为-1,851.59万元,去年同期为781.75万元,由盈转亏。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.19亿元 2.35亿元 -7.11%
营业成本 1.80亿元 1.86亿元 -2.95%
销售费用 866.14万元 620.27万元 39.64%
管理费用 3,144.04万元 2,495.86万元 25.97%
财务费用 350.47万元 97.11万元 260.90%
研发费用 1,122.10万元 800.91万元 40.10%
所得税费用 22.92万元 98.53万元 -76.74%

2025年半年度主营业务利润为-1,851.59万元,去年同期为781.75万元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为2.19亿元,同比小幅下降7.11%;(2)管理费用本期为3,144.04万元,同比增长25.97%;(3)毛利率本期为17.52%,同比下降了3.53%。

3、非主营业务利润同比大幅增长

吉大通信2025年半年度非主营业务利润为302.40万元,去年同期为32.96万元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -1,851.59万元 117.78% 781.75万元 -336.85%
营业外收入 256.02万元 -16.29% 2,000.96元 127850.62%
其他 46.73万元 -2.97% 35.40万元 31.99%
净利润 -1,572.11万元 100.00% 716.18万元 -319.51%

4、费用情况

2025年半年度公司营收2.19亿元,同比小幅下降7.11%,虽然营收在下降,但是研发费用、销售费用、管理费用却在增长。

1)研发费用大幅增长

本期研发费用为1,122.10万元,同比大幅增长40.1%。归因于职工薪酬本期为1,092.01万元,去年同期为743.87万元,同比大幅增长了46.8%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,092.01万元 743.87万元
其他费用(计算) 30.09万元 57.04万元
合计 1,122.10万元 800.91万元

2)销售费用大幅增长

本期销售费用为866.14万元,同比大幅增长39.64%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)员工薪酬本期为535.27万元,去年同期为310.31万元,同比大幅增长了72.5%。

(2)业务服务费本期为199.90万元,去年同期为96.28万元,同比大幅增长了107.62%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬 535.27万元 310.31万元
业务服务费 199.90万元 96.28万元
业务招待费 29.94万元 53.28万元
其他费用 39.10万元 48.57万元
其他费用(计算) 61.93万元 111.83万元
合计 866.14万元 620.27万元

3)管理费用增长

本期管理费用为3,144.04万元,同比增长25.97%。

管理费用增长的原因是:

虽然业务招待费本期为141.43万元,去年同期为212.12万元,同比大幅下降了33.32%;

但是(1)员工薪酬本期为1,130.36万元,去年同期为1,011.17万元,同比小幅增长了11.79%;(2)中介服务费本期为668.17万元,去年同期为439.09万元,同比大幅增长了52.17%;(3)其他费用本期为526.09万元,去年同期为303.20万元,同比大幅增长了73.51%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
员工薪酬 1,130.36万元 1,011.17万元
中介服务费 668.17万元 439.09万元
其他费用 526.09万元 303.20万元
折旧摊销费 260.03万元 213.27万元
业务招待费 141.43万元 212.12万元
股份支付 90.68万元 -
其他费用(计算) 327.28万元 317.01万元
合计 3,144.04万元 2,495.86万元

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