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中钢天源(002057)2025年中报深度解读:工业原料毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长,净利润同比大幅增长但现金流净额较去年同期大幅下降

中钢天源股份有限公司于2006年上市,实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司主要从事检验检测服务业务和磁性材料的研发、生产及销售。公司主营产品及服务包括检验检测服务和稀土永磁器件、永磁器件、软磁材料及器件等。

2025年半年度,公司实现营收15.17亿元,同比增长16.94%。扣非净利润1.39亿元,同比大幅增长72.46%。中钢天源2025年半年度净利润1.70亿元,业绩同比大幅增长40.28%。

PART 1
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工业原料毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长

1、主营业务构成

公司的主要业务为制造业,占比高达80.40%,主要产品包括工业原料、电子元器件、检测服务、金属制品四项,工业原料占比33.73%,电子元器件占比24.27%,检测服务占比19.60%,金属制品占比17.23%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
制造业 12.20亿元 80.4% 19.29%
服务业 2.97亿元 19.6% 49.02%
分产品 营业收入 占比 毛利率
工业原料 5.12亿元 33.73% 14.44%
电子元器件 3.68亿元 24.27% 19.05%
检测服务 2.97亿元 19.6% 49.02%
金属制品 2.61亿元 17.23% 27.33%
矿山、机电工程专用设备 6,175.96万元 4.07% 22.95%
其他业务 1,678.65万元 1.1% -

2、工业原料收入的增长推动公司营收的增长

2025年半年度公司营收15.17亿元,与去年同期的12.97亿元相比,增长了16.94%。

营收增长的主要原因是:

(1)工业原料本期营收5.12亿元,去年同期为4.14亿元,同比增长了23.49%。

(2)检验检测本期营收2.97亿元,去年同期为2.29亿元,同比增长了29.75%。

(3)电子元器件本期营收3.68亿元,去年同期为3.15亿元,同比增长了17.02%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
工业原料 5.12亿元 4.14亿元 23.49%
电子元器件 3.68亿元 3.15亿元 17.02%
检验检测 2.97亿元 2.29亿元 29.75%
金属制品 2.61亿元 2.49亿元 4.96%
其他业务 7,854.61万元 9,020.28万元 -
合计 15.17亿元 12.97亿元 16.94%

3、工业原料毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长

2025年半年度公司毛利率从去年同期的21.95%,同比小幅增长到了今年的25.12%。

毛利率小幅增长的原因是:

(1)工业原料本期毛利率14.44%,去年同期为10.08%,同比大幅增长43.25%。

(2)检验检测本期毛利率49.02%,去年同期为48.49%,同比增长1.09%。

(3)电子元器件本期毛利率19.05%,去年同期为15.49%,同比增长22.98%。

4、电子元器件毛利率持续增长

产品毛利率方面,2023-2025年半年度电子元器件毛利率呈大幅增长趋势,从2023年半年度的11.32%,大幅增长到2025年半年度的19.05%,2025年半年度工业原料毛利率为14.44%,同比大幅增长43.25%。

PART 2
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净利润同比大幅增长但现金流净额较去年同期大幅下降

1、净利润同比大幅增长40.28%

本期净利润为1.70亿元,去年同期1.21亿元,同比大幅增长40.28%。

净利润同比大幅增长的原因是:

虽然其他收益本期为978.53万元,去年同期为3,058.39万元,同比大幅下降;

但是主营业务利润本期为1.92亿元,去年同期为1.12亿元,同比大幅增长。

2、主营业务利润同比大幅增长72.27%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 15.17亿元 12.97亿元 16.94%
营业成本 11.36亿元 10.12亿元 12.18%
销售费用 3,463.61万元 3,331.98万元 3.95%
管理费用 7,244.93万元 7,204.91万元 0.56%
财务费用 111.19万元 -309.61万元 135.91%
研发费用 7,028.41万元 6,242.36万元 12.59%
所得税费用 1,992.91万元 1,403.54万元 41.99%

2025年半年度主营业务利润为1.92亿元,去年同期为1.12亿元,同比大幅增长72.27%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为15.17亿元,同比增长16.94%;(2)毛利率本期为25.12%,同比小幅增长了3.17%。

3、净现金流同比大幅下降3.21倍

2025年半年度,中钢天源净现金流为-4.67亿元,去年同期为-1.11亿元,较去年同期大幅下降3.21倍。

净现金流同比大幅下降的原因是:

虽然收到其他与筹资活动有关的现金本期为6.00亿元,同比大幅增长138.97%;

但是(1)支付的其他与投资活动有关的现金本期为6.30亿元,同比增长6.30亿元;(2)支付的其他与投资活动有关的现金本期为6.30亿元,同比增长6.30亿元;(3)支付其他与筹资活动有关的现金本期为5.84亿元,同比大幅增长2.94倍。

PART 3
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应收账款周转率增长

2025半年度,企业应收账款合计11.55亿元,占总资产的21.65%,相较于去年同期的12.34亿元小幅减少6.39%。

本期,企业应收账款周转率为1.30。在2024年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率从1.03增长到了1.30,平均回款时间从174天减少到了138天,回款周期减少,企业的回款能力有所提升。

(注:2021年中计提坏账1314.10万元,2023年中计提坏账1805.13万元,2024年中计提坏账605.95万元,2025年中计提坏账242.54万元。)

PART 4
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在建检测检验智能化信息化建设项目

2025半年度,中钢天源在建工程余额合计8,839.77万元。主要在建的重要工程是检测检验智能化信息化建设项目、碳封存材料生产设备及轨道交通配套新材料构件项目等。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
检测检验智能化信息化建设项目 3,101.58万元 317.60万元 777.15万元 97.00%
碳封存材料生产设备及轨道交通配套新材料构件项目 1,211.72万元 0.01万元 - 3.87%
磁材厂年产10000吨电池级四氧化三锰扩建项目 930.22万元 85.77万元 - 78.40%
年产4万吨汽车用高品质弹性材料产业升级项目 792.96万元 164.69万元 1.83万元 97.00%

检测检验智能化信息化建设项目(大额在建项目)

检测检验智能化信息化建设项目的建设目标是提升公司检测检验业务的智能化和信息化水平,提高工作效率和服务质量,增强公司的市场竞争力。通过引入先进的信息技术和智能设备,实现检测检验流程的自动化和信息化管理,确保数据的准确性和实时性,为客户提供更高效、可靠的检测检验服务。

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