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华光新材(688379)2025年中报深度解读:本期归母净利润主要来源于非流动性资产处置损益,净利润近4年整体呈现上升趋势

杭州华光焊接新材料股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“金李梅”。公司的主营业务是钎焊材料的研发、生产和销售。公司主要产品为铜基钎料、银钎料、银浆等电子连接材料。

2025年半年度,公司实现营收12.06亿元,同比大幅增长39.03%。扣非净利润4,401.73万元,同比基本持平。华光新材2025年半年度净利润1.23亿元,业绩同比大幅增长174.02%。

PART 1
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主营业务构成

公司主要产品包括银钎料、铜基钎料、其他三项,银钎料占比42.20%,铜基钎料占比34.77%,其他占比22.81%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
银钎料 5.09亿元 42.2% 16.39%
铜基钎料 4.19亿元 34.77% 9.37%
其他 2.75亿元 22.81% 3.38%
其他业务 261.34万元 0.22% 54.65%

PART 2
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净利润近4年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比增加39.03%,净利润同比增加174.02%

2025年半年度,华光新材营业总收入为12.06亿元,去年同期为8.68亿元,同比大幅增长39.03%,净利润为1.23亿元,去年同期为4,496.41万元,同比大幅增长174.02%。

净利润同比大幅增长的原因是(1)资产处置收益本期为8,880.63万元,去年同期为0.00元;(2)其他收益本期为1,809.14万元,去年同期为276.82万元,同比大幅增长。

值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最高值。

2、主营业务利润同比下降15.14%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 12.06亿元 8.68亿元 39.03%
营业成本 10.73亿元 7.37亿元 45.53%
销售费用 956.58万元 1,023.76万元 -6.56%
管理费用 2,608.92万元 2,178.26万元 19.77%
财务费用 1,888.58万元 1,636.71万元 15.39%
研发费用 3,259.88万元 2,770.66万元 17.66%
所得税费用 1,684.19万元 450.56万元 273.80%

2025年半年度主营业务利润为4,408.77万元,去年同期为5,195.20万元,同比下降15.14%。

虽然营业总收入本期为12.06亿元,同比大幅增长39.03%,不过毛利率本期为11.06%,同比下降了3.98%,导致主营业务利润同比下降。

3、非主营业务利润扭亏为盈

华光新材2025年半年度非主营业务利润为9,596.60万元,去年同期为-248.23万元,扭亏为盈。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 4,408.77万元 35.78% 5,195.20万元 -15.14%
其他收益 1,809.14万元 14.68% 276.82万元 553.53%
资产处置收益 8,880.63万元 72.08% -
其他 -875.16万元 -7.10% -346.71万元 -152.42%
净利润 1.23亿元 100.00% 4,496.41万元 174.02%

PART 3
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本期归母净利润主要来源于非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

华光新材2025半年度的归母净利润主要来源于非经常性损益7,919.44万元,占归母净利润的64.28%。

本期非经常性损益项目概览表:

2025半年度的非经常性损益


项目 金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 8,799.87万元
其他 -880.43万元
合计 7,919.44万元

非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分

本期非流动资产处置损益主要是资产处置,金额为8,880.67万元,非流动资产处置损益的具体构成是处置未划分为持有待售的非流动资产时确认的收益8,880.63万元其中:固定资产8,880.63万元。

扣非净利润趋势

PART 4
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在建工程余额大幅增长

2025半年度,华光新材在建工程余额合计1.60亿元,相较期初的9,332.48万元大幅增长了71.57%。主要在建的重要工程是仁和二期。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
仁和二期 1.04亿元 3,754.14万元 542.59万元 76.05

仁和二期(大额新增投入项目)

建设目标:年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目旨在提升公司智能制造水平,优化自动化产线布局,推进新型绿色钎焊材料的规模化、智能化生产,增强公司核心竞争力,满足高端制造领域对高性能连接材料的需求。

建设内容:项目主要建设内容包括新建智能化生产车间、购置先进熔炼、轧制、包装等自动化生产线设备,配套建设环保设施与智能控制系统,实施绿色制造工艺,实现钎焊材料生产的高效、节能、环保和信息化管理。

建设时间和周期:项目计划建设周期为3年,自募集资金到位后启动,分阶段实施厂房建设、设备采购与安装、试生产及正式投产,确保项目按规划进度推进并实现达产。

预期收益:项目达产后预计形成年产4,000吨新型绿色钎焊材料的生产能力,显著提升公司产能规模和产品附加值,预计将带来稳定的营业收入增长和利润贡献,具体收益情况将根据市场供需及公司公告披露数据为准。

PART 5
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行业分析

1、行业发展趋势

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