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湘潭电化(002125)2025年中报深度解读:尖晶石型锰酸锂收入的增长推动公司营收的小幅增长,净利润近4年整体呈现下降趋势

湘潭电化科技股份有限公司于2007年上市,实际控制人为“湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司主要从事二氧化锰、电池材料和其他能源新材料的研究、开发、生产和销售。公司自成立以来一直专注于电池材料行业发展,注重品牌建设并不断丰富品牌内涵,拥有湖南省著名商标“潭州”牌,同时也是国家商标总局认定的中国驰名商标。

2025年半年度,公司实现营收8.97亿元,同比小幅增长4.79%。扣非净利润1.11亿元,同比下降21.36%。湘潭电化2025年半年度净利润1.23亿元,业绩同比下降19.62%。本期经营活动产生的现金流净额为1.03亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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尖晶石型锰酸锂收入的增长推动公司营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司主要从事电池材料行业、污水处理行业、其他行业,主要产品包括电解二氧化锰和尖晶石型锰酸锂两项,其中电解二氧化锰占比62.95%,尖晶石型锰酸锂占比28.21%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电池材料行业 8.18亿元 91.19% 26.10%
污水处理行业 5,737.23万元 6.4% 40.25%
其他行业 2,161.97万元 2.41% 44.01%
分产品 营业收入 占比 毛利率
电解二氧化锰 5.65亿元 62.95% 38.83%
尖晶石型锰酸锂 2.53亿元 28.21% -2.28%
污水处理 5,737.23万元 6.4% 40.25%
其他产品 2,161.97万元 2.41% 44.01%
四氧化三锰 23.36万元 0.03% -1.44%

2、尖晶石型锰酸锂收入的增长推动公司营收的小幅增长

2025年半年度公司营收8.97亿元,与去年同期的8.56亿元相比,小幅增长了4.79%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)尖晶石型锰酸锂本期营收2.53亿元,去年同期为2.04亿元,同比增长了23.8%。

(2)其他产品本期营收2,161.97万元,去年同期为302.89万元,同比大幅增长了近6倍。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
电解二氧化锰 5.65亿元 5.75亿元 -2.92%
尖晶石型锰酸锂 2.53亿元 2.04亿元 23.8%
污水处理 5,737.23万元 6,602.12万元 -13.1%
其他产品 2,161.97万元 302.89万元 613.78%
锰酸锂正极材料 - 657.63万元 -
其他业务 23.36万元 78.82万元 -
合计 8.97亿元 8.56亿元 4.79%

3、电解二氧化锰毛利率的小幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2025年半年度公司毛利率从去年同期的31.11%,同比小幅下降到了今年的27.44%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)电解二氧化锰本期毛利率38.83%,去年同期为40.08%,同比小幅下降3.12%。

(2)尖晶石型锰酸锂本期毛利率-2.28%,去年同期为3.19%,同比大幅下降171.47%。

PART 2
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净利润近4年整体呈现下降趋势

1、净利润同比下降19.62%

本期净利润为1.23亿元,去年同期1.53亿元,同比下降19.62%。

净利润同比下降的原因是:

虽然投资收益本期为3,473.14万元,去年同期为2,447.17万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为1.02亿元,去年同期为1.42亿元,同比下降;(2)信用减值损失本期损失343.45万元,去年同期收益950.41万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比下降28.39%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 8.97亿元 8.56亿元 4.79%
营业成本 6.51亿元 5.90亿元 10.39%
销售费用 684.70万元 629.24万元 8.81%
管理费用 6,994.80万元 5,932.04万元 17.92%
财务费用 1,164.90万元 1,567.56万元 -25.69%
研发费用 4,590.92万元 3,206.18万元 43.19%
所得税费用 1,685.48万元 2,320.30万元 -27.36%

2025年半年度主营业务利润为1.02亿元,去年同期为1.42亿元,同比下降28.39%。

虽然营业总收入本期为8.97亿元,同比小幅增长4.79%,不过(1)研发费用本期为4,590.92万元,同比大幅增长43.19%;(2)毛利率本期为27.44%,同比小幅下降了3.67%,导致主营业务利润同比下降。

3、非主营业务利润同比小幅增长

湘潭电化2025年半年度非主营业务利润为3,797.04万元,去年同期为3,396.70万元,同比小幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 1.02亿元 82.81% 1.42亿元 -28.39%
投资收益 3,473.14万元 28.28% 2,447.17万元 41.92%
其他 582.04万元 4.74% 1,230.33万元 -52.69%
净利润 1.23亿元 100.00% 1.53亿元 -19.62%

4、费用情况

2025年半年度公司营收8.97亿元,同比小幅增长4.79%,虽然营收在增长,但是财务费用却在下降。

1)研发费用大幅增长

本期研发费用为4,590.92万元,同比大幅增长43.19%。研发费用大幅增长的原因是:

(1)机物料消耗本期为1,813.64万元,去年同期为1,436.17万元,同比增长了26.28%。

(2)职工薪酬本期为1,560.30万元,去年同期为744.13万元,同比大幅增长了109.68%。

(3)燃料动力本期为833.94万元,去年同期为639.08万元,同比大幅增长了30.49%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
机物料消耗 1,813.64万元 1,436.17万元
职工薪酬 1,560.30万元 744.13万元
燃料动力 833.94万元 639.08万元
其他费用(计算) 383.04万元 386.81万元
合计 4,590.92万元 3,206.18万元

2)财务费用下降

本期财务费用为1,164.90万元,同比下降25.69%。归因于利息支出本期为1,246.49万元,去年同期为1,860.86万元,同比大幅下降了33.02%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,246.49万元 1,860.86万元
汇兑损失 52.29万元 240.84万元
其他费用(计算) -133.88万元 -534.14万元
合计 1,164.90万元 1,567.56万元

5、净现金流由负转正

2025年半年度,湘潭电化净现金流为2.28亿元,去年同期为-7,986.66万元,由负转正。

净现金流由负转正的原因是:

虽然取得借款收到的现金本期为3.00亿元,同比大幅下降54.73%;

但是(1)收到其他与筹资活动有关的现金本期为4.80亿元,同比大幅增长20456.61倍;(2)偿还债务支付的现金本期为3.81亿元,同比大幅下降47.67%。

PART 3
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对外股权投资资产逐年递增

在2025半年度报告中,湘潭电化用于对外股权投资的资产为7.61亿元,对外股权投资所产生的收益为3,143.66万元,占净利润1.23亿元的25.6%。

对外股权投资的收益分别来源于持有对外股权投资的收益1,937.6万元和处置外股权投资的收益1,206.06万元。

对外股权投资构成表


项目 2025年中资产 2025年中收益
湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 7.55亿元 1,937.6万元
其他 600万元 0元
合计 7.61亿元 1,937.6万元

1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司业务性质为制造业。

同比上期看起来,投资收益有所减少。

历年投资数据


湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 持有股权(%)直接 追加投资 投资损益 期末余额
2025年中 6.35 0元 1,937.6万元 7.55亿元
2024年中 6.35 0元 2,471.11万元 7.24亿元
2024年末 6.35 0元 3,768.65万元 7.37亿元
2023年末 6.35 0元 1.05亿元 7.16亿元
2022年末 8.47 0元 2.55亿元 4.84亿元
2021年末 8.47 0元 9,596.04万元 2.29亿元
2020年末 8.47 0元 632.22万元 1.33亿元
2019年末 16.07 2,892.6万元 1,053.9万元 1亿元
2018年末 16.07 0元 507.86万元 6,055.39万元
2017年末 16.07 3,391万元 3.81万元 5,394.28万元
2016年末 - 2,000万元 -5,281.03元 1,999.47万元

2、对外股权投资资产逐年递增

从近几年来看,企业的对外股权投资资产持续增长,由2021年中的2.36亿元增长至2025年中的7.61亿元,增长率为223.14%。

长期趋势表格


年份 对外股权投资
2021年中 2.36亿元
2022年中 4.37亿元
2023年中 6.95亿元
2024年中 7.24亿元
2025年中 7.61亿元

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