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达刚控股(300103)2025年中报深度解读:本期新增新能源相关业务分部推动营收的小幅增长,净利润近4年整体呈现上升趋势

达刚控股集团股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“孙建西”。公司的主营业务为公路筑养路机械设备的开发设计、生产、销售、技术服务和海内外工程总包业务。公司主要产品为公路筑养路机械设备。

2025年半年度,公司实现营收8,657.57万元,同比小幅增长12.18%。扣非净利润-1,646.18万元,较去年同期亏损增大。达刚控股2025年半年度净利润-1,728.97万元,业绩较去年同期亏损增大。

PART 1
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本期新增新能源相关业务分部推动营收的小幅增长

1、主营业务构成

公司主要从事高端路面装备研制、新能源相关业务、城市道路智慧运维,主要产品包括高端路面装备研制业务分部和新能源相关业务分部两项,其中高端路面装备研制业务分部占比49.19%,新能源相关业务分部占比40.20%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
高端路面装备研制 4,258.32万元 49.19% 30.69%
新能源相关业务 3,480.43万元 40.2% 31.34%
城市道路智慧运维 918.82万元 10.61% 16.54%
分产品 营业收入 占比 毛利率
高端路面装备研制业务分部 4,258.32万元 49.19% 30.69%
新能源相关业务分部 3,480.43万元 40.2% 31.34%
城市道路智慧运维业务分部 918.82万元 10.61% 16.54%

2、本期新增新能源相关业务分部推动营收的小幅增长

2025年半年度公司营收8,657.57万元,与去年同期的7,717.88万元相比,小幅增长了12.18%,主要是因为本期新增“新能源相关业务分部”,营收3,480.43万元。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
高端路面装备研制业务分部 4,258.32万元 3,402.69万元 25.15%
新能源相关业务分部 3,480.43万元 - -
城市道路智慧运维业务分部 918.82万元 4,315.19万元 -78.71%
合计 8,657.57万元 7,717.88万元 12.18%

3、城市道路智慧运维业务分部毛利率的小幅增长推动公司毛利率的大幅增长

2025年半年度公司毛利率从去年同期的20.8%,同比大幅增长到了今年的29.45%。

毛利率大幅增长的原因是:

(1)城市道路智慧运维业务分部本期毛利率16.54%,去年同期为14.44%,同比小幅增长14.54%。

(2)高端路面装备研制业务分部本期毛利率30.69%,去年同期为28.86%,同比小幅增长6.34%。

PART 2
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净利润近4年整体呈现上升趋势

1、净利润较去年同期亏损增大

本期净利润为-1,728.97万元,去年同期-1,556.70万元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是:

虽然其他收益本期为277.29万元,去年同期为10.96万元,同比大幅增长;

但是(1)投资收益本期为25.82万元,去年同期为513.13万元,同比大幅下降;(2)信用减值损失本期损失826.59万元,去年同期损失499.66万元,同比大幅增长。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 8,657.57万元 7,717.88万元 12.18%
营业成本 6,107.88万元 6,112.71万元 -0.08%
销售费用 714.31万元 487.82万元 46.43%
管理费用 2,271.72万元 1,545.72万元 46.97%
财务费用 77.85万元 388.96万元 -79.99%
研发费用 455.19万元 309.24万元 47.20%
所得税费用 -31.34万元 69.72万元 -144.96%

2025年半年度主营业务利润为-1,237.39万元,去年同期为-1,338.45万元,较去年同期亏损有所减小。

虽然管理费用本期为2,271.72万元,同比大幅增长46.97%,不过(1)营业总收入本期为8,657.57万元,同比小幅增长12.18%;(2)财务费用本期为77.85万元,同比大幅下降79.99%,推动主营业务利润亏损有所减小。

3、非主营业务利润亏损增大

达刚控股2025年半年度非主营业务利润为-522.93万元,去年同期为-148.53万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -1,237.39万元 71.57% -1,338.45万元 7.55%
其他收益 277.29万元 -16.04% 10.96万元 2430.58%
信用减值损失 -826.59万元 47.81% -499.66万元 -65.43%
其他 26.37万元 -1.53% 357.60万元 -92.63%
净利润 -1,728.97万元 100.00% -1,556.70万元 -11.07%

4、管理费用大幅增长

本期管理费用为2,271.72万元,同比大幅增长46.97%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)折旧及摊销费本期为863.71万元,去年同期为415.08万元,同比大幅增长了108.08%。

(2)职工薪酬本期为746.88万元,去年同期为665.78万元,同比小幅增长了12.18%。

(3)业务招待费本期为138.95万元,去年同期为65.92万元,同比大幅增长了110.78%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
折旧及摊销费 863.71万元 415.08万元
职工薪酬 746.88万元 665.78万元
业务招待费 138.95万元 65.92万元
聘请中介机构费 122.63万元 192.28万元
租赁费 98.93万元 17.18万元
其他费用(计算) 300.62万元 189.49万元
合计 2,271.72万元 1,545.72万元

PART 3
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政府补助对净利润有较大贡献,占净利润的-15.97%

(1)本期政府补助对利润的贡献为276.05万元,占归母净利润-1,617.44万元的-17.07%,其中非经常性损益的政府补助金额为16.05万元。

(2)本期共收到政府补助276.05万元,主要分布如下表所示:

本期收到的政府补助分配情况


补助项目 补助金额
本期政府补助计入当期利润(注1) 276.05万元
小计 276.05万元

政府补助主要构成如下表所示:

注1.政府补助主要构成


补助项目 补助金额
渭南高新区基地建设项目固定资产投资奖励 250.00万元

(3)本期政府补助余额还剩下9,966.67万元,留存计入以后年度利润。

PART 4
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近2年应收账款周转率呈现大幅增长,应收账款坏账损失影响利润

2025半年度,企业应收账款合计1.61亿元,占总资产的20.44%,相较于去年同期的2.01亿元减少19.70%。

1、坏账损失769.68万元

2025年半年度,企业信用减值损失826.59万元,其中主要是应收账款坏账损失769.68万元。

2、应收账款周转率呈大幅增长趋势

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