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飞利信(300287)2025年中报深度解读:数据软件及服务收入的大幅下降导致公司营收的下降,净利润近3年整体呈现上升趋势

北京飞利信科技股份有限公司于2012年上市,实际控制人为“杨振华”。公司主要业务是音视频与控制、数据软件与服务、物联网与智能化三大核心业务板块。公司是国内智能会议系统整体解决方案最主要的提供商之一,目前在技术水平和市场占有率方面处于国内领先地位。

2025年半年度,公司实现营收2.10亿元,同比下降25.08%。扣非净利润-7,125.53万元,较去年同期亏损有所减小。飞利信2025年半年度净利润-6,778.47万元,业绩较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-2,198.09万元,营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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数据软件及服务收入的大幅下降导致公司营收的下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为企事业单位,占比高达90.55%,主要产品包括物联网与智能化、软件及服务、音视频与控制三项,物联网与智能化占比50.80%,软件及服务占比22.22%,音视频与控制占比21.97%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
企事业单位 1.91亿元 90.55% 12.01%
行政单位 1,987.82万元 9.45% 28.17%
分产品 营业收入 占比 毛利率
物联网与智能化 1.07亿元 50.8% 14.98%
软件及服务 4,675.80万元 22.22% 25.05%
音视频与控制 4,623.27万元 21.97% 32.80%
数据中心租赁及其他 1,053.21万元 5.01% -136.74%

2、数据软件及服务收入的大幅下降导致公司营收的下降

2025年半年度公司营收2.10亿元,与去年同期的2.81亿元相比,下降了25.08%,主要是因为数据软件及服务本期营收4,675.80万元,去年同期为1.50亿元,同比大幅下降了65.66%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
物联网与智能化 1.07亿元 8,796.38万元 5.2%
数据软件及服务 4,675.80万元 1.50亿元 -65.66%
音视频与控制 4,623.27万元 2,983.40万元 54.97%
房屋数据中心租赁及其他 1,053.21万元 1,324.10万元 -20.46%
合计 2.10亿元 2.81亿元 -25.08%

3、房屋数据中心租赁及其他毛利率的大幅下降导致公司毛利率的下降

2025年半年度公司毛利率从去年同期的17.66%,同比下降到了今年的13.54%,主要是因为房屋数据中心租赁及其他本期毛利率-136.74%,去年同期为22.61%,同比大幅下降近7倍。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比降低25.08%,净利润亏损有所减小

2025年半年度,飞利信营业总收入为2.10亿元,去年同期为2.81亿元,同比下降25.08%,净利润为-6,778.47万元,去年同期为-1.07亿元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是(1)信用减值损失本期损失709.17万元,去年同期损失3,434.41万元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为-6,076.53万元,去年同期为-7,328.70万元,亏损有所减小。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.10亿元 2.81亿元 -25.08%
营业成本 1.82亿元 2.39亿元 -23.95%
销售费用 1,367.12万元 1,916.63万元 -28.67%
管理费用 4,610.65万元 5,939.79万元 -22.38%
财务费用 -97.86万元 155.57万元 -162.90%
研发费用 2,861.34万元 3,305.70万元 -13.44%
所得税费用 47.35万元 -308.91万元 115.33%

2025年半年度主营业务利润为-6,076.53万元,去年同期为-7,328.70万元,较去年同期亏损有所减小。

PART 3
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应收账款减值风险高,应收账款周转率持续下降

2025半年度,企业应收账款合计5.36亿元,占总资产的24.62%,相较于去年同期的7.29亿元减少26.42%。

1、坏账损失1,622.86万元

2025年半年度,企业信用减值损失709.17万元,其中主要是应收账款坏账损失1,622.86万元。

2、应收账款周转率连续5年下降

本期,企业应收账款周转率为0.36。在2020年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率连续5年下降,平均回款时间从360天增加到了500天,回款周期增长,应收账款的回款风险越来越大。

(注:2021年中计提坏账3626.35万元,2022年中计提坏账6380.70万元,2023年中计提坏账5140.85万元,2024年中计提坏账3096.00万元,2025年中计提坏账1622.86万元。)

就目前情况来说,若企业延续当前势头,则要格外注意企业应收账款的减值风险。

PART 4
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公司回报股东能力明显不足

公司从2011年上市以来,累计分红仅2.43亿元,但从市场上融资43.90亿元,且在2018年以后再也不分红。

分红情况表


序号 分红时间 分红总额 股息支付率 税前分红率
1 2018-04 8,181.06万元 0.87% 20.36%
2 2017-04 6,889.31万元 0.58% 19.2%
3 2016-04 4,018.77万元 0.23% 17.5%
4 2015-03 1,920.86万元 0.1% 18.92%
5 2014-04 1,323.00万元 0.21% 20.19%
6 2013-04 1,008.00万元 0.36% 19.35%
7 2012-03 924.00万元 0.82% 15.71%
累计分红金额 2.43亿元

融资情况表


序号 融资类型 募资时间 实际募资金额
1 增发 2016 22.15亿元
2 增发 2016 13.22亿元
3 增发 2015 2.65亿元
4 增发 2015 5.88亿元
累计融资金额 43.90亿元

PART 5
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在建丽水云大数据建设项目

2025半年度,飞利信在建工程余额合计7,498.09万元。主要在建的重要工程是丽水云大数据建设项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
丽水云大数据建设项目 7,498.09万元 103.06万元 -

丽水云大数据建设项目(大额在建项目)

建设目标:飞利信丽水云数据中心建设项目旨在以政府大数据为核心,打造国家级大数据中心、电子政务示范基地、信息产业集聚区、大数据研发中心以及大数据培训中心。该项目将为管理部门提供科学决策依据,并为丽水市政府及各部委提供一站式服务。

建设内容:项目规划总用地面积达到313亩,总投资额为15亿元人民币,计划建设规模包括15000个数据标准机柜。首期工程已经完成并投入使用,提供了2500个机架的服务能力。后续还将根据市场需求逐步扩展,最终形成由控制中心和多个数据中心组成的完整大数据产业生态链。

预期收益:短期来看,通过已部署的3100个标准机柜及其提供的超过16000P算力能力,飞利信能够获得直接的租赁收入,并促进了其子公司欧飞凌光模块业务的发展。中期效益体现在吸引更多人工智能企业入驻,提升公司在算力市场的份额及品牌影响力。长期而言,丽水云数据中心项目将助力公司向新兴业务领域转型,同时可能参与行业标准制定,增强公司的竞争力。

PART 6
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行业分析

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