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九联科技(688609)2025年中报深度解读:资产负债率同比增加,净利润近4年整体呈现下降趋势

广东九联科技股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“詹启军”。公司的主营业务为智能终端和通信模块及行业应用解决方案的研发、生产、销售与服务,运营服务。

2025年半年度,公司实现营收11.01亿元,同比下降17.60%。扣非净利润-1.21亿元,较去年同期亏损增大。九联科技2025年半年度净利润-1.28亿元,业绩较去年同期亏损增大。

PART 1
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主营业务构成

公司主要产品包括智能终端和通信模块及行业应用解决方案两项,其中智能终端占比68.09%,通信模块及行业应用解决方案占比24.01%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
智能终端 7.50亿元 68.09% 12.02%
通信模块及行业应用解决方案 2.64亿元 24.01% 4.09%
运营服务 6,452.67万元 5.86% 1.41%
其他业务 2,239.19万元 2.03% 30.03%

PART 2
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净利润近4年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比降低17.60%,净利润亏损持续增大

2025年半年度,九联科技营业总收入为11.01亿元,去年同期为13.37亿元,同比下降17.60%,净利润为-1.28亿元,去年同期为-5,983.19万元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是:

虽然资产减值损失本期损失1,266.24万元,去年同期损失2,521.76万元,同比大幅下降;

但是主营业务利润本期为-1.12亿元,去年同期为-4,100.98万元,亏损增大。

值得注意的是,今年上半年净利润为近10年中报最低值。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 11.01亿元 13.37亿元 -17.60%
营业成本 9.93亿元 11.59亿元 -14.36%
销售费用 6,308.04万元 6,169.14万元 2.25%
管理费用 5,131.33万元 4,670.59万元 9.87%
财务费用 2,216.06万元 1,827.42万元 21.27%
研发费用 7,955.50万元 8,733.82万元 -8.91%
所得税费用 -1,558.04万元 -1,214.98万元 -28.24%

2025年半年度主营业务利润为-1.12亿元,去年同期为-4,100.98万元,较去年同期亏损增大。

主营业务利润亏损增大主要是由于(1)营业总收入本期为11.01亿元,同比下降17.60%;(2)毛利率本期为9.86%,同比下降了3.42%。

3、非主营业务利润亏损增大

九联科技2025年半年度非主营业务利润为-3,120.14万元,去年同期为-3,097.19万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -1.12亿元 87.78% -4,100.98万元 -173.52%
信用减值损失 -2,560.57万元 20.04% -1,961.03万元 -30.57%
其他 -252.09万元 1.97% -794.64万元 68.28%
净利润 -1.28亿元 100.00% -5,983.19万元 -113.58%

4、费用情况

2025年半年度公司营收11.01亿元,同比下降17.6%,虽然营收在下降,但是财务费用却在增长。

1)财务费用增长

本期财务费用为2,216.06万元,同比增长21.27%。归因于利息支出本期为2,238.00万元,去年同期为1,962.37万元,同比小幅增长了14.05%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 2,238.00万元 1,962.37万元
汇兑净损失 3.05万元 76.55万元
其他费用(计算) -24.99万元 -211.50万元
合计 2,216.06万元 1,827.42万元

PART 3
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应收账款坏账损失影响利润

2025半年度,企业应收账款合计7.61亿元,占总资产的23.19%,相较于去年同期的10.79亿元大幅减少29.48%。

1、坏账损失2,820.98万元

2025年半年度,企业信用减值损失2,560.57万元,其中主要是应收账款坏账损失2,820.98万元。

2、一年以内账龄占比小幅下降

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为64.27%,27.05%和8.69%。

从账龄趋势情况来看,一年以内应收账款占比,在2024半年度至2025半年度从77.05%下降到64.27%。

PART 4
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资产负债率同比增加

2025年半年度,企业资产负债率为74.89%,去年同期为70.95%,同比小幅增长了3.94%,近5年资产负债率总体呈现上升状态,从57.43%增长至74.89%。

资产负债率同比增长主要是总负债本期为24.57亿元,同比小幅增长4.19%

1、负债增加原因

九联科技负债增加主要原因是投资活动产生的现金流净额本期流出了1.03亿元,现金周转压力较大。主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.03亿元。

2、偿债能力:经营活动现金流净额/短期债务同比下降

近五期偿债能力指标汇总


2025年中报 2025年一季报 2024年年报 2024年三季报 2024年中报
流动比率 0.92 1.14 1.27 1.42 1.54
速动比率 0.68 0.87 0.96 1.08 1.22
现金比率(%) 0.14 0.17 0.18 0.31 0.27
资产负债率(%) 74.89 70.95 61.93 59.85 57.43
EBITDA 利息保障倍数 8.25 18.68 2.27 6.05 10.60
经营活动现金流净额/短期债务 0.11 0.15 -0.17 0.34 -0.47
货币资金/短期债务 0.29 0.32 0.30 0.61 0.42

流动比率为0.92,去年同期为1.14,同比下降,流动比率降低到了一个较低的水平。

另外现金比率为0.14,去年同期为0.17,同比下降,现金比率在比较低的情况下还在降低。

而且经营活动现金流净额/短期债务为0.11,去年同期为0.15,经营活动现金流净额/短期债务在比较低的情况下还在降低。

以上说明企业短期偿债压力较大。

PART 5
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九联科技园三期项目投产

2025半年度,九联科技在建工程余额合计1.19万元,相较期初的3.54亿元大幅下降了100.00%。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
九联科技园三期项目 - 9,925.32万元 4.53亿元 100%

PART 6
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九联科技园三期项目完工投产4.53亿元,固定资产大幅增长

2025半年度,九联科技固定资产合计11.04亿元,占总资产的33.64%,相比期初的6.66亿元大幅增长了65.59%。在2021年半年度到2025年半年度九联科技固定资产周转率从9.30大幅下降到了1.24,固定资产周转天数从19.36天增加到了144.64天,资产使用效率大幅下降。

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