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中信特钢(000708)2025年中报深度解读:特殊钢棒材毛利率的增长推动公司毛利率的增长,净利润近5年整体呈现下降趋势

中信泰富特钢集团股份有限公司于1997年上市,实际控制人为“中国中信集团有限公司”。公司主营业务为钢铁冶炼、钢材轧制、金属改制、压延加工、钢铁材料检测。主要产品类型为合金钢棒材、合金钢线材、特种钢板、特种无缝钢管、特冶锻造、合金钢大圆坯等。

2025年半年度,公司实现营收547.15亿元,同比小幅下降4.02%。扣非净利润27.69亿元,同比小幅增长3.77%。中信特钢2025年半年度净利润29.30亿元,业绩同比小幅增长3.10%。

PART 1
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特殊钢棒材毛利率的增长推动公司毛利率的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为特钢行业,主要产品包括特殊钢棒材和特种无缝钢管两项,其中特殊钢棒材占比39.23%,特种无缝钢管占比27.20%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
特钢行业 547.15亿元 100.0% 14.37%
分产品 营业收入 占比 毛利率
特殊钢棒材 214.64亿元 39.23% 16.50%
特种无缝钢管 148.80亿元 27.2% 16.15%
特殊钢线材 71.74亿元 13.11% 11.20%
其他业务 111.97亿元 20.46% -

2、特殊钢棒材收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降

2025年半年度公司营收547.15亿元,与去年同期的570.05亿元相比,小幅下降了4.02%。

营收小幅下降的主要原因是:

(1)特殊钢棒材本期营收214.64亿元,去年同期为223.70亿元,同比小幅下降了4.05%。

(2)特殊钢线材本期营收71.74亿元,去年同期为80.34亿元,同比小幅下降了10.7%。

(3)其他业务本期营收58.25亿元,去年同期为65.59亿元,同比小幅下降了11.19%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
特殊钢棒材 214.64亿元 223.70亿元 -4.05%
特种无缝钢管 148.80亿元 140.39亿元 5.99%
特殊钢线材 71.74亿元 80.34亿元 -10.7%
其他业务 58.25亿元 65.59亿元 -
特种板材 53.72亿元 60.03亿元 -10.51%
合计 547.15亿元 570.05亿元 -4.02%

3、特殊钢棒材毛利率的增长推动公司毛利率的增长

2025年半年度公司毛利率从去年同期的12.3%,同比增长到了今年的14.37%。

毛利率增长的原因是:

(1)特殊钢棒材本期毛利率16.5%,去年同期为13.59%,同比增长21.41%。

(2)特种无缝钢管本期毛利率16.15%,去年同期为13.67%,同比增长18.14%。

PART 2
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净利润近5年整体呈现下降趋势

1、净利润同比小幅增长3.10%

本期净利润为29.30亿元,去年同期28.42亿元,同比小幅增长3.10%。

净利润同比小幅增长的原因是:

虽然(1)所得税费用本期支出6.62亿元,去年同期支出3.41亿元,同比大幅增长;(2)其他收益本期为4.95亿元,去年同期为7.71亿元,同比大幅下降。

但是主营业务利润本期为35.34亿元,去年同期为26.03亿元,同比大幅增长。

2、主营业务利润同比大幅增长35.80%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 547.15亿元 570.05亿元 -4.02%
营业成本 468.55亿元 499.91亿元 -6.27%
销售费用 3.35亿元 3.30亿元 1.40%
管理费用 10.82亿元 10.36亿元 4.51%
财务费用 3.41亿元 4.14亿元 -17.55%
研发费用 22.00亿元 23.28亿元 -5.49%
所得税费用 6.62亿元 3.41亿元 93.84%

2025年半年度主营业务利润为35.34亿元,去年同期为26.03亿元,同比大幅增长35.80%。

虽然营业总收入本期为547.15亿元,同比小幅下降4.02%,不过毛利率本期为14.37%,同比增长了2.07%,推动主营业务利润同比大幅增长。

PART 3
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增值税进项加计抵减对净利润有较大贡献

2025年半年度,公司的其他收益为4.95亿元,占净利润比重为16.89%,较去年同期减少35.81%。

其他收益明细


项目 2025半年度 2024半年度
增值税进项加计抵减 4.18亿元 6.92亿元
与资产相关的政府补助 4,958.18万元 4,159.64万元
与收益相关的政府补助 2,316.77万元 3,265.86万元
税收返还 348.61万元 416.60万元
增值税减免 80.96万元 75.84万元
合计 4.95亿元 7.71亿元

PART 4
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存货跌价损失影响利润,存货周转率小幅提升

存货跌价损失3.83亿元,坏账损失影响利润

2025年半年度,中信特钢资产减值损失3.86亿元,其中主要是存货跌价准备减值合计3.83亿元。

2025年半年度,企业存货周转率为3.47,在2024年半年度到2025年半年度中信特钢存货周转率从3.30小幅提升到了3.47,存货周转天数从54天减少到了51天。2025年半年度中信特钢存货余额合计147.86亿元,占总资产的14.03%,同比去年的173.04亿元小幅下降14.56%。

(注:2020年中计提存货减值2.61亿元,2022年中计提存货减值2.16亿元,2023年中计提存货减值2.27亿元,2024年中计提存货减值2.77亿元,2025年中计提存货减值3.83亿元。)

PART 5
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在建工程余额大幅减少

2025半年度,中信特钢在建工程余额合计22.75亿元,相较期初的33.34亿元大幅下降了31.77%。主要在建的重要工程是大冶特钢特冶锻造产品升级改造(三期)项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
大冶特钢特冶锻造产品升级改造(三期)项目 3.86亿元 1.57亿元 - 28.57%
兴澄特钢100MW超高温亚临界发电机组项目 - 5,043.69万元 2.91亿元 100.00%
青钢环保搬迁项目煤炭接卸输运系统 - 1,351.48万元 2.67亿元 100.00%
青岛特钢续建工程炼钢项目 - 137.45万元 1.68亿元 100.00%

大冶特钢特冶锻造产品升级改造(三期)项目(大额在建项目)

建设目标:大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目旨在完善特冶产线功能,提升产线灵活性和适应性,优化产品结构,提高高温/耐蚀合金、高强钢/超高强钢、高端工模具钢、特种不锈钢“三高一特”产品占比,满足航空航天、船舶、新能源等领域对高端特殊钢的国产化需求,巩固公司在特钢行业的领先地位。

建设内容:项目主要建设双真空车间、电渣车间和锻造车间,建筑面积116,000平方米,利用自有存量工业用地。购置先进特种冶炼设备及60MN快锻机组等关键装备,提升大锭型生产能力、质量管控水平和研发试验能力,增强对高端市场的响应能力。

建设时间和周期:项目实施地点为湖北省黄石市西塞山区,建设周期为3年,自开工之日起计算。

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