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润邦股份(002483)2025年中报深度解读:海洋工程装备毛利率大幅下降,公允价值变动收益同比大幅下降导致净利润同比小幅下降

江苏润邦重工股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“广州市人民政府”。公司主营业务为高端装备业务(主要包括各类物料搬运装备、船舶配套装备、海洋工程装备等业务);以及环保业务(主要包括危废及医废处理处置服务、污泥处理处置服务等)。

2025年半年度,公司实现营收31.36亿元,同比基本持平。扣非净利润1.64亿元,同比小幅增长12.20%。润邦股份2025年半年度净利润2.11亿元,业绩同比小幅下降9.51%。

PART 1
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海洋工程装备毛利率大幅下降

1、主营业务构成

公司主要从事通用设备制造行业、环保行业、其他,主要产品包括物料起重搬运装备和海洋工程装备及配套装备两项,其中物料起重搬运装备占比72.67%,海洋工程装备及配套装备占比12.76%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
通用设备制造行业 27.64亿元 88.14% 17.68%
环保行业 3.31亿元 10.56% 31.50%
其他 4,070.81万元 1.3% 65.46%
分产品 营业收入 占比 毛利率
物料起重搬运装备 22.79亿元 72.67% 19.33%
海洋工程装备及配套装备 4.00亿元 12.76% 8.04%
环保业务 3.31亿元 10.56% -
船舶及配套装备 6,296.04万元 2.01% -
其他业务 6,270.30万元 2.0% -

2、海洋工程装备毛利率大幅下降

2025年半年度公司毛利率为19.76%,同比去年的19.87%基本持平。产品毛利率方面,2023-2025年半年度物料起重搬运装备毛利率呈大幅增长趋势,从2023年半年度的14.72%,大幅增长到2025年半年度的19.33%,2025年半年度海洋工程装备毛利率为8.04%,同比大幅下降71.2%。

PART 2
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公允价值变动收益同比大幅下降导致净利润同比小幅下降

1、净利润同比小幅下降9.51%

本期净利润为2.11亿元,去年同期2.33亿元,同比小幅下降9.51%。

净利润同比小幅下降的原因是:

虽然(1)主营业务利润本期为3.02亿元,去年同期为2.83亿元,同比小幅增长;(2)所得税费用本期支出7,334.71万元,去年同期支出9,076.69万元,同比下降。

但是(1)公允价值变动收益本期为-1,802.93万元,去年同期为1,222.24万元,由盈转亏;(2)信用减值损失本期损失1,276.08万元,去年同期收益817.23万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比小幅增长6.66%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 31.36亿元 31.49亿元 -0.42%
营业成本 25.16亿元 25.24亿元 -0.29%
销售费用 7,023.22万元 4,800.66万元 46.30%
管理费用 1.71亿元 1.80亿元 -5.07%
财务费用 -4,687.85万元 245.44万元 -2009.98%
研发费用 1.01亿元 1.02亿元 -1.31%
所得税费用 7,334.71万元 9,076.69万元 -19.19%

2025年半年度主营业务利润为3.02亿元,去年同期为2.83亿元,同比小幅增长6.66%。

主营业务利润同比小幅增长原因是:


主营业务利润增长项目 本期值 同比增减 主营业务利润下降项目 本期值 同比增减
财务费用 -4,687.85万元 -2009.98% 营业税金及附加 2,300.81万元 126.87%
营业总收入 31.36亿元 -0.42%
销售费用 7,023.22万元 46.30%

3、费用情况

2025年半年度公司营收31.36亿元,同比基本持平。

1)财务费用大幅下降

本期财务费用为-4,687.85万元,去年同期为245.44万元,表示由上期的财务支出,变为本期的财务收益。值得一提的是,本期财务收益占净利润的比重达到22.22%。归因于本期汇兑收益为2,295.02万元,去年同期汇兑损失为1,653.04万元;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -4,147.70万元 -3,885.68万元
汇兑损益 -2,295.02万元 1,653.04万元
利息支出 1,685.12万元 2,143.31万元
其他费用(计算) 69.74万元 334.77万元
合计 -4,687.85万元 245.44万元

2)销售费用大幅增长

本期销售费用为7,023.22万元,同比大幅增长46.3%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)营销人员薪酬本期为2,866.81万元,去年同期为2,265.17万元,同比增长了26.56%。

(2)佣金服务费本期为2,221.40万元,去年同期为1,007.33万元,同比大幅增长了120.52%。

(3)销售代理费本期为466.39万元,去年同期为7.62万元,同比大幅增长了近60倍。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
营销人员薪酬 2,866.81万元 2,265.17万元
佣金服务费 2,221.40万元 1,007.33万元
其他 504.42万元 750.52万元
销售代理费 466.39万元 7.62万元
其他费用(计算) 964.21万元 770.01万元
合计 7,023.22万元 4,800.66万元

4、净现金流同比大幅增长3.08倍

2025年半年度,润邦股份净现金流为4.20亿元,去年同期为1.03亿元,同比大幅增长3.08倍。

净现金流同比大幅增长的原因是:

虽然投资支付的现金本期为22.74亿元,同比大幅增长87.68%;

但是(1)收回投资收到的现金本期为24.03亿元,同比大幅增长99.11%;(2)销售商品、提供劳务收到的现金本期为41.04亿元,同比增长24.17%。

PART 3
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应收账款周转率持续上升

2025半年度,企业应收账款合计10.20亿元,占总资产的8.62%,相较于去年同期的13.18亿元减少22.63%。

本期,企业应收账款周转率为3.17。在2021年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率连续4年上升,平均回款时间从93天减少到了56天,回款周期减少,企业的运营能力提升。

(注:2021年中计提坏账1382.82万元,2022年中计提坏账498.72万元,2023年中计提坏账499.11万元,2024年中计提坏账685.74万元,2025年中计提坏账818.00万元。)

PART 4
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在建通州湾装备制造基地项目(一期)

2025半年度,润邦股份在建工程余额合计2.32亿元,相较期初的2.07亿元小幅增长了12.00%。主要在建的重要工程是通州湾装备制造基地项目(一期)和安顺医废集中处置提能增效项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
通州湾装备制造基地项目(一期) 1.33亿元 1,277.65万元 - 16%
安顺医废集中处置提能增效项目 5,315.30万元 10.32万元 - 95.00%
船台改造 751.23万元 879.59万元 129.03万元 11.35%
南京板桥污泥干化项目 457.25万元 453.95万元 - 50.00%
其他工程 447.70万元 140.59万元 94.00万元
余热锅炉 - 173.71万元 173.71万元 100.00%

通州湾装备制造基地项目(一期)(大额在建项目)

建设目标:润邦股份通州湾装备制造基地项目(一期)旨在通过扩充公司在海洋工程装备、物料起重搬运装备、船舶及配套装备等领域的产能,进一步拓展高端装备市场。项目预期能够提升公司的高端装备业务市场占有率,形成新的业绩增长点,增强公司的综合竞争力和整体抗风险能力。

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