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金科环境(688466)2025年中报深度解读:净利润近3年整体呈现下降趋势,应收账款周转率持续下降

金科环境股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“张慧春”。公司的主营业务是水深度处理及污废水资源化,主要产品有装备及技术解决方案,运营服务,污废水资源化产品生产和销售。

2025年半年度,公司实现营收2.77亿元,同比小幅增长13.16%。扣非净利润2,693.68万元,同比小幅下降5.14%。金科环境2025年半年度净利润2,866.56万元,业绩同比下降20.80%。本期经营活动产生的现金流净额为-3,227.13万元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。

PART 1
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主营业务构成

公司的核心业务有两块,一块是新水岛及水厂运维服务,一块是新水岛及工艺包产品销售。

分行业 营业收入 占比 毛利率
新水岛及水厂运维服务 1.49亿元 53.88% 36.52%
新水岛及工艺包产品销售 1.27亿元 46.02% 23.45%
其他业务 26.54万元 0.1% 69.63%
分产品 营业收入 占比 毛利率
新水岛及水厂运维服务 1.49亿元 53.88% 36.52%
新水岛及工艺包产品销售 1.27亿元 46.02% 23.45%
其他业务 26.54万元 0.1% 69.63%

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比小幅增加13.16%,净利润同比降低20.80%

2025年半年度,金科环境营业总收入为2.77亿元,去年同期为2.45亿元,同比小幅增长13.16%,净利润为2,866.56万元,去年同期为3,619.48万元,同比下降20.80%。

净利润同比下降的原因是:

虽然信用减值损失本期收益117.74万元,去年同期损失229.42万元,同比大幅增长;

但是主营业务利润本期为2,457.79万元,去年同期为3,666.72万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比大幅下降32.97%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2.77亿元 2.45亿元 13.16%
营业成本 1.92亿元 1.50亿元 28.30%
销售费用 1,032.10万元 790.70万元 30.53%
管理费用 3,163.59万元 3,562.00万元 -11.19%
财务费用 830.29万元 365.55万元 127.14%
研发费用 734.67万元 895.20万元 -17.93%
所得税费用 337.69万元 252.46万元 33.76%

2025年半年度主营业务利润为2,457.79万元,去年同期为3,666.72万元,同比大幅下降32.97%。

虽然营业总收入本期为2.77亿元,同比小幅增长13.16%,不过毛利率本期为30.54%,同比下降了8.20%,导致主营业务利润同比大幅下降。

3、非主营业务利润同比大幅增长

金科环境2025年半年度非主营业务利润为746.47万元,去年同期为205.22万元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 2,457.79万元 85.74% 3,666.72万元 -32.97%
其他收益 336.86万元 11.75% 243.48万元 38.36%
其他 435.98万元 15.21% -18.13万元 2504.13%
净利润 2,866.56万元 100.00% 3,619.48万元 -20.80%

4、费用情况

2025年半年度公司营收2.77亿元,同比小幅增长13.16%,虽然营收在增长,但是研发费用却在下降。

1)财务费用大幅增长

本期财务费用为830.29万元,同比大幅增长127.14%。归因于利息费用本期为908.24万元,去年同期为417.11万元,同比大幅增长了117.75%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 908.24万元 417.11万元
其他费用(计算) -77.95万元 -51.56万元
合计 830.29万元 365.55万元

2)研发费用下降

本期研发费用为734.67万元,同比下降17.93%。研发费用下降的原因是:

(1)职工薪酬本期为380.75万元,去年同期为468.27万元,同比下降了18.69%。

(2)研发领用原材料本期为91.75万元,去年同期为170.25万元,同比大幅下降了46.11%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 380.75万元 468.27万元
其他费用 108.92万元 126.40万元
研发领用原材料 91.75万元 170.25万元
房租水电费 58.17万元 60.30万元
其他费用(计算) 95.09万元 69.98万元
合计 734.67万元 895.20万元

3)销售费用大幅增长

本期销售费用为1,032.10万元,同比大幅增长30.53%。销售费用大幅增长的原因是:虽然交通及差旅费本期为142.19万元,去年同期为172.95万元,同比下降了17.78%,但是职工薪酬本期为574.48万元,去年同期为382.40万元,同比大幅增长了50.23%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 574.48万元 382.40万元
交通及差旅费 142.19万元 172.95万元
会议及广告宣传费 141.84万元 119.62万元
其他 55.20万元 21.63万元
其他费用(计算) 118.39万元 94.10万元
合计 1,032.10万元 790.70万元

PART 3
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应收账款周转率持续下降

2025半年度,企业应收账款合计4.49亿元,占总资产的20.18%,相较于去年同期的3.96亿元小幅增长13.34%。

本期,企业应收账款周转率为0.66。在2021年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率连续4年下降,平均回款时间从191天增加到了272天,回款周期增长,应收账款的回款风险越来越大。

(注:2021年中计提坏账786.52万元,2022年中计提坏账217.31万元,2023年中计提坏账273.51万元,2024年中计提坏账207.68万元,2025年中计提坏账143.36万元。)

PART 4
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重大资产负债及变动情况

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