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三维天地(301159)2025年中报深度解读:运维服务毛利率的增长推动公司毛利率的增长,主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

北京三维天地科技股份有限公司于2022年上市,实际控制人为“金震”。公司的主营业务系检验检测信息化、数据资产管理等应用软件产品的研发、销售及实施,并提供相关的技术服务。公司主要产品包括检验检测信息管理软件、数据资产管理软件、供应链管理软件、技术服务四大类。

2025年半年度,公司实现营收6,926.30万元,同比小幅增长4.60%。扣非净利润-6,093.76万元,较去年同期亏损有所减小。三维天地2025年半年度净利润-6,100.54万元,业绩较去年同期亏损有所减小。

PART 1
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运维服务毛利率的增长推动公司毛利率的增长

1、主营业务构成

公司的主营业务为软件与信息技术服务业,主要产品包括软件产品销售与实施和运维服务两项,其中软件产品销售与实施占比77.40%,运维服务占比22.57%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
软件与信息技术服务业 6,926.30万元 100.0% 29.35%
分产品 营业收入 占比 毛利率
软件产品销售与实施 5,361.25万元 77.4% 25.56%
运维服务 1,563.01万元 22.57% 42.25%
其他业务 2.03万元 0.03% -

2、软件产品销售与实施收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长

2025年半年度公司营收6,926.30万元,与去年同期的6,621.93万元相比,小幅增长了4.6%。

营收小幅增长的主要原因是:

(1)软件产品销售与实施本期营收5,361.25万元,去年同期为5,199.91万元,同比小幅增长了3.1%。

(2)运维服务本期营收1,563.01万元,去年同期为1,422.01万元,同比小幅增长了9.92%。

近两年产品营收变化


名称 2025中报营收 2024中报营收 同比增减
软件产品销售与实施 5,361.25万元 5,199.91万元 3.1%
运维服务 1,563.01万元 1,422.01万元 9.92%
其他业务 2.03万元 - -
合计 6,926.30万元 6,621.93万元 4.6%

3、运维服务毛利率的增长推动公司毛利率的增长

2025年半年度公司毛利率从去年同期的25.47%,同比增长到了今年的29.35%。

毛利率增长的原因是:

(1)运维服务本期毛利率42.25%,去年同期为32.76%,同比增长28.97%。

(2)软件产品销售与实施本期毛利率25.56%,去年同期为23.48%,同比小幅增长8.86%。

PART 2
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主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小

1、净利润较去年同期亏损有所减小

本期净利润为-6,100.54万元,去年同期-6,979.93万元,较去年同期亏损有所减小。

净利润亏损有所减小的原因是主营业务利润本期为-6,647.51万元,去年同期为-8,674.25万元,亏损有所减小。

2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 6,926.30万元 6,621.93万元 4.60%
营业成本 4,893.55万元 4,935.01万元 -0.84%
销售费用 1,867.92万元 2,094.15万元 -10.80%
管理费用 2,457.10万元 3,084.99万元 -20.35%
财务费用 -13.49万元 -400.33万元 96.63%
研发费用 4,234.62万元 5,471.68万元 -22.61%
所得税费用 0.00元 -1,077.03万元 100.00%

2025年半年度主营业务利润为-6,647.51万元,去年同期为-8,674.25万元,较去年同期亏损有所减小。

虽然财务费用本期为-13.49万元,同比大幅增长96.63%,不过(1)研发费用本期为4,234.62万元,同比下降22.61%;(2)管理费用本期为2,457.10万元,同比下降20.35%;(3)营业总收入本期为6,926.30万元,同比小幅增长4.60%,推动主营业务利润亏损有所减小。

3、费用情况

2025年半年度公司营收6,926.30万元,同比小幅增长4.6%,虽然营收在增长,但是研发费用、管理费用却在下降。

1)研发费用下降

本期研发费用为4,234.62万元,同比下降22.61%。归因于职工薪酬本期为3,796.78万元,去年同期为5,191.15万元,同比下降了26.86%。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,796.78万元 5,191.15万元
其他费用(计算) 437.84万元 280.53万元
合计 4,234.62万元 5,471.68万元

2)管理费用下降

本期管理费用为2,457.10万元,同比下降20.35%。

管理费用下降的原因是:

虽然职工薪酬本期为1,093.50万元,去年同期为980.58万元,同比小幅增长了11.52%;

但是(1)折旧摊销本期为534.54万元,去年同期为720.61万元,同比下降了25.82%;(2)中介费本期为123.59万元,去年同期为225.65万元,同比大幅下降了45.23%;

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 1,093.50万元 980.58万元
折旧摊销 534.54万元 720.61万元
房租相关费用 226.33万元 258.67万元
培训费 178.81万元 224.00万元
股权支付 - 430.50万元
中介费 123.59万元 225.65万元
办公费 151.24万元 76.66万元
其他费用(计算) 149.09万元 168.31万元
合计 2,457.10万元 3,084.99万元

PART 3
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应收账款周转率持续上升

2025半年度,企业应收账款合计2.09亿元,占总资产的26.60%,相较于去年同期的2.12亿元基本不变。

本期,企业应收账款周转率为0.31。在2021年半年度到2025年半年度,企业应收账款周转率连续4年上升,平均回款时间从642天减少到了580天,回款周期减少,企业的运营能力提升。

(注:2022年中计提坏账179.10万元,2023年中计提坏账39.82万元,2024年中计提坏账44.42万元,2025年中计提坏账297.59万元。)

PART 4
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存货周转率大幅提升

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