光力科技(300480)2025年三季报深度解读:资产减值损失同比大幅下降推动净利润扭亏为盈
光力科技股份有限公司于2015年上市,实际控制人为“赵彤宇”。公司的核心业务有两块,一块是安全生产及节能监控业务,一块是半导体封测装备制造业务,主要产品包括安全生产监控类产品和半导体封测装备类产品两项,其中安全生产监控类产品占比47.71%,半导体封测装备类产品占比47.37%。
2025年三季度,公司实现营收4.60亿元,同比增长20.75%。扣非净利润2,089.22万元,扭亏为盈。光力科技2025年第三季度净利润3,726.90万元,业绩扭亏为盈。
资产减值损失同比大幅下降推动净利润扭亏为盈
1、营业总收入同比增加20.75%,净利润扭亏为盈
2025年三季度,光力科技营业总收入为4.60亿元,去年同期为3.81亿元,同比增长20.75%,净利润为3,726.90万元,去年同期为-5,256.56万元,扭亏为盈。
净利润扭亏为盈的原因是(1)资产减值损失本期损失5.64万元,去年同期损失5,704.44万元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为2,189.86万元,去年同期为-782.27万元,扭亏为盈。
2、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.60亿元 | 3.81亿元 | 20.75% |
| 营业成本 | 2.08亿元 | 1.63亿元 | 27.53% |
| 销售费用 | 8,619.72万元 | 8,298.78万元 | 3.87% |
| 管理费用 | 4,914.95万元 | 5,632.58万元 | -12.74% |
| 财务费用 | 603.65万元 | 167.89万元 | 259.55% |
| 研发费用 | 8,406.05万元 | 8,128.24万元 | 3.42% |
| 所得税费用 | 802.73万元 | 248.78万元 | 222.67% |
2025年三季度主营业务利润为2,189.86万元,去年同期为-782.27万元,扭亏为盈。
虽然毛利率本期为54.90%,同比小幅下降了2.40%,不过营业总收入本期为4.60亿元,同比增长20.75%,推动主营业务利润扭亏为盈。
3、非主营业务利润扭亏为盈
光力科技2025年三季度非主营业务利润为2,339.77万元,去年同期为-4,252.62万元,扭亏为盈。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 2,189.86万元 | 58.76% | -782.27万元 | 379.94% |
| 其他收益 | 2,756.43万元 | 73.96% | 1,641.38万元 | 67.93% |
| 其他 | -406.76万元 | -10.91% | -5,866.88万元 | 93.07% |
| 净利润 | 3,726.90万元 | 100.00% | -5,256.56万元 | 170.90% |
行业分析
1、行业发展趋势
光力科技属于半导体及电子设备制造行业,专注于半导体封装切割装备及关键零部件的研发与生产。 半导体及电子设备制造行业近三年受全球芯片短缺及国产替代政策驱动,市场规模年均增长超15%,2024年国内市场规模预计突破1.2万亿元。未来三年,随着5G、AI及新能源汽车需求增长,行业将维持12%-18%增速,高端封装设备、碳化硅切割技术等细分领域成为主要增长点,国产化率有望从35%提升至50%以上。
2、市场地位及占有率
光力科技在国内半导体切割设备领域处于第二梯队,2024年其核心产品在国产封装设备市场占有率约8%-10%,全球份额不足3%。公司在高端空气主轴领域技术领先,但整体营收规模较小,2025年一季度半导体业务收入占比提升至62%,成长能力指标行业排名166/475。