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中能电气(300062)2024年年报深度解读:电力施工服务收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降,主营业务利润由盈转亏导致净利润由盈转亏

中能电气股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“陈添旭”。公司主营业务包括智能电网设备制造业务和新能源产业运营两大板块,主要产品是电网智能化产品、光伏发电服务、电子电源产品、电力施工服务、运维服务、新能源充电服务。

2024年年度,公司实现营收11.48亿元,同比大幅下降30.85%。扣非净利润-8,294.06万元,由盈转亏。中能电气2024年年度净利润-8,103.27万元,业绩由盈转亏。本期经营活动产生的现金流净额为9,348.74万元,营收同比大幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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电力施工服务收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为制造业,占比高达79.63%,主要产品包括电网智能化产品和电力施工服务两项,其中电网智能化产品占比67.25%,电力施工服务占比16.05%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
制造业 9.14亿元 79.63% 20.17%
服务业 2.26亿元 19.68% 5.84%
其他业务 795.77万元 0.69% 72.59%
分产品 营业收入 占比 毛利率
电网智能化产品 7.72亿元 67.25% 22.85%
电力施工服务 1.84亿元 16.05% 0.38%
新能源储、充产品 1.43亿元 12.47% 5.85%
光伏发电服务 2,730.37万元 2.38% 46.92%
新能源充电服务 1,334.51万元 1.16% -5.18%
其他业务 795.77万元 0.69% -

2、电力施工服务收入的大幅下降导致公司营收的大幅下降

2024年公司营收11.48亿元,与去年同期的16.60亿元相比,大幅下降了30.85%。

营收大幅下降的主要原因是:

(1)电力施工服务本期营收1.84亿元,去年同期为5.51亿元,同比大幅下降了66.56%。

(2)新能源储充产品本期营收1.43亿元,去年同期为2.32亿元,同比大幅下降了38.28%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
电网智能化产品 7.72亿元 8.04亿元 -4.03%
电力施工服务 1.84亿元 5.51亿元 -66.56%
新能源储充产品 1.43亿元 - -
光伏发电服务 2,730.37万元 4,951.71万元 -44.86%
新能源储能 - 2.31亿元 -100.0%
其他业务 2,130.27万元 2,425.60万元 -
合计 11.48亿元 16.60亿元 -30.85%

3、电力施工服务毛利率的大幅下降导致公司毛利率的小幅下降

2024年公司毛利率从去年同期的19.13%,同比小幅下降到了今年的17.72%。

毛利率小幅下降的原因是:

(1)电力施工服务本期毛利率0.38%,去年同期为11.84%,同比大幅下降96.79%。

(2)电网智能化产品本期毛利率22.85%,去年同期为26.02%,同比小幅下降12.18%。

4、前五大客户集中度有所加剧

目前公司下游客户集中度较高,前五大客户占总营收的27.71%,此前2021-2023年,前五大客户集中度分别为15.34%、17.17%、27.15%,总体呈增长趋势。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
第一名 8,960.64万元 7.81%
第二名 8,457.48万元 7.37%
第三名 5,495.06万元 4.79%
第四名 4,524.70万元 3.94%
第五名 4,359.68万元 3.80%
合计 3.18亿元 27.71%

PART 2
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主营业务利润由盈转亏导致净利润由盈转亏

1、营业总收入同比下降30.85%,净利润由盈转亏

2024年年度,中能电气营业总收入为11.48亿元,去年同期为16.60亿元,同比大幅下降30.85%,净利润为-8,103.27万元,去年同期为5,216.43万元,由盈转亏。

净利润由盈转亏的原因是主营业务利润本期为-7,509.95万元,去年同期为7,746.40万元,由盈转亏。

净利润从2018年年度到2023年年度呈现上升趋势,从2,009.89万元增长到5,216.43万元,而2023年年度到2024年年度呈现下降状态,从5,216.43万元下降到-8,103.27万元。

值得注意的是,今年净利润为近10年最低值。

2、主营业务利润由盈转亏

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 11.48亿元 16.60亿元 -30.85%
营业成本 9.44亿元 13.42亿元 -29.65%
销售费用 1.18亿元 1.00亿元 17.57%
管理费用 9,588.79万元 7,322.75万元 30.95%
财务费用 2,012.23万元 1,792.65万元 12.25%
研发费用 3,552.68万元 4,051.33万元 -12.31%
所得税费用 -870.80万元 442.61万元 -296.74%

2024年年度主营业务利润为-7,509.95万元,去年同期为7,746.40万元,由盈转亏。

主营业务利润由盈转亏主要是由于(1)营业总收入本期为11.48亿元,同比大幅下降30.85%;(2)毛利率本期为17.72%,同比小幅下降了1.41%。

3、费用情况

2024年公司营收11.48亿元,同比大幅下降30.85%,虽然营收在下降,但是管理费用、销售费用却在增长。

1)管理费用大幅增长

本期管理费用为9,588.79万元,同比大幅增长30.95%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)折旧与摊销本期为2,559.39万元,去年同期为816.38万元,同比大幅增长了近2倍。

(2)其他本期为238.18万元,去年同期为101.35万元,同比大幅增长了135.01%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,996.82万元 3,878.10万元
折旧与摊销 2,559.39万元 816.38万元
办公费 848.12万元 875.43万元
交际应酬费 549.59万元 443.31万元
其他 1,634.87万元 1,309.52万元
合计 9,588.79万元 7,322.75万元

2)销售费用增长

本期销售费用为1.18亿元,同比增长17.57%。销售费用增长的原因是:

(1)技术及安装服务费本期为4,037.09万元,去年同期为3,301.87万元,同比增长了22.27%。

(2)电力设计调试检测费本期为798.93万元,去年同期为181.27万元,同比大幅增长了近3倍。

(3)办公费用本期为408.60万元,去年同期为329.41万元,同比增长了24.04%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
技术及安装服务费 4,037.09万元 3,301.87万元
职工薪酬 3,293.93万元 3,236.09万元
差旅费 1,118.35万元 1,100.24万元
交际应酬费 949.22万元 912.45万元
电力设计调试检测费 798.93万元 181.27万元
办公费用 408.60万元 329.41万元
其他 1,174.69万元 958.60万元
合计 1.18亿元 1.00亿元

PART 3
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应收账款坏账损失影响利润,近2年应收账款周转率呈现下降

2024年,企业应收账款合计8.37亿元,占总资产的28.83%,相较于去年同期的8.64亿元基本不变。

1、坏账损失1,573.20万元

2024年,企业信用减值损失1,633.05万元,其中主要是应收账款坏账损失1,573.20万元。

2、应收账款周转率呈下降趋势

本期,企业应收账款周转率为1.35。在2023年到2024年,企业应收账款周转率从1.87下降到了1.35,平均回款时间从192天增加到了266天,回款周期增长,企业的回款能力有所下降。

(注:2020年计提坏账127.46万元,2021年计提坏账1211.82万元,2022年计提坏账1925.42万元,2023年计提坏账2831.33万元,2024年计提坏账1573.20万元。)

PART 4
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福建中能6号车间及配套设施建设工程项目(募投)投产

2024年,中能电气在建工程余额合计2,105.72万元。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
福建中能6号车间及配套设施建设工程项目(自筹) - 3.87万元 3,399.38万元 100%
福建中能6号车间及配套设施建设工程项目(募投) - - 9,487.18万元 100%

福建中能6号车间及配套设施建设工程项目(自筹)(转入固定资产项目)

建设目标:该项目旨在扩大公司的生产能力,满足市场对电力设备日益增长的需求,同时提升生产效率与产品质量,以增强企业的核心竞争力,并为公司带来长期稳定的经济效益。

建设内容:包括新建6号生产车间及其相关的配套设施,如仓库、办公区、辅助设施等。此外,还包括购置先进的生产设备和技术,以确保生产线能够达到预期的生产能力和技术水平。

建设时间和周期:具体的开工时间需查阅最新的公告,但通常这类项目的建设周期可能在1-2年左右,具体取决于工程规模和施工进度。

预期收益:项目完成后预计能够显著提高公司的产能,降低单位成本,从而增加市场份额和盈利能力。同时,通过引进先进技术和设备,可以进一步优化产品结构,提高产品的附加值,为企业创造更多的利润空间。具体的财务预测和回报率应当参照公司的正式公告。

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