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奥翔药业(603229)2024年中报解读:净利润近9年整体呈现上升趋势,在建高端制剂国际化项目(一期)

浙江奥翔药业股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“郑志国”。公司主要从事特色原料药及医药中间体的研发、生产与销售,以及为客户提供定制生产和研发业务。公司的主要产品按治疗领域与产品用途主要分为九个大类,分别为肝病类、呼吸系统类、心脑血管类、高端氟产品类、前列腺素类、抗菌类、痛风类、抗肿瘤类和神经系统类。

根据奥翔药业2024年半年度财报披露,2024年半年度,公司实现营收4.92亿元,同比小幅增长5.05%。扣非净利润1.72亿元,同比小幅增长12.45%。奥翔药业2024年半年度净利润1.80亿元,业绩同比小幅增长12.26%。本期经营活动产生的现金流净额为3,893.23万元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比小幅下降。

PART 1
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主营业务构成

公司主要产品包括肝病类、心脑血管类、抗菌类三项,肝病类占比33.57%,心脑血管类占比20.96%,抗菌类占比17.44%。

分产品 营业收入 占比 毛利率
肝病类 1.65亿元 33.57% 75.30%
心脑血管类 1.03亿元 20.96% 51.57%
抗菌类 8,585.83万元 17.44% 49.84%
其他 4,397.95万元 8.93% 44.27%
痛风类 4,061.39万元 8.25% 26.75%
其他业务 5,340.38万元 10.85% -

PART 2
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净利润近9年整体呈现上升趋势

1、净利润同比小幅增长12.26%

本期净利润为1.80亿元,去年同期1.60亿元,同比小幅增长12.26%。

净利润同比小幅增长的原因是:

虽然(1)信用减值损失本期损失960.74万元,去年同期损失525.16万元,同比大幅下降;(2)所得税费用本期支出2,773.66万元,去年同期支出2,345.76万元,同比下降。

但是主营业务利润本期为2.10亿元,去年同期为1.83亿元,同比小幅增长。

2、主营业务利润同比小幅增长14.61%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.92亿元 4.69亿元 5.05%
营业成本 1.98亿元 1.97亿元 0.54%
销售费用 704.91万元 822.60万元 -14.31%
管理费用 4,621.80万元 5,959.65万元 -22.45%
财务费用 -1,355.98万元 -3,014.76万元 55.02%
研发费用 4,041.60万元 4,790.22万元 -15.63%
所得税费用 2,773.66万元 2,345.76万元 18.24%

2024年半年度主营业务利润为2.10亿元,去年同期为1.83亿元,同比小幅增长14.61%。

虽然财务费用本期为-1,355.98万元,同比大幅增长55.02%,不过(1)营业总收入本期为4.92亿元,同比小幅增长5.05%;(2)管理费用本期为4,621.80万元,同比下降22.45%,推动主营业务利润同比小幅增长。

3、费用情况

2024年半年度公司营收4.92亿元,同比小幅增长5.05%,虽然营收在增长,但是研发费用、管理费用却在下降。

1)财务收益大幅下降

本期财务费用为-1,355.98万元,表示有财务收益,同时这种收益较上期大幅下降了55.02%。归因于汇兑收益本期为165.13万元,去年同期为2,045.42万元,同比大幅下降了91.93%。

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
减:利息收入 -1,576.75万元 -1,396.20万元
利息支出 366.38万元 408.93万元
汇兑损益 -165.13万元 -2,045.42万元
其他 19.51万元 17.92万元
合计 -1,355.98万元 -3,014.76万元

2)研发费用下降

本期研发费用为4,041.60万元,同比下降15.63%。

研发费用下降的原因是:

虽然设计试验费用本期为794.99万元,去年同期为466.51万元,同比大幅增长了70.41%;

但是(1)直接投入费用本期为698.46万元,去年同期为1,190.98万元,同比大幅下降了41.35%;(2)委托外部研究开发费用本期为47.08万元,去年同期为332.15万元,同比大幅下降了85.83%;(3)人员人工费用本期为2,179.81万元,去年同期为2,398.09万元,同比小幅下降了9.1%;

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
人员人工费用 2,179.81万元 2,398.09万元
设计试验费用 794.99万元 466.51万元
直接投入费用 698.46万元 1,190.98万元
委托外部研究开发费用 47.08万元 332.15万元
其他 321.26万元 402.49万元
合计 4,041.60万元 4,790.22万元

3)管理费用下降

本期管理费用为4,621.80万元,同比下降22.45%。

管理费用下降的原因是:

虽然其他本期为354.72万元,去年同期为144.93万元,同比大幅增长了144.75%;

但是(1)排污及废物处理本期为324.74万元,去年同期为855.79万元,同比大幅下降了62.05%;(2)职工薪酬本期为2,256.07万元,去年同期为2,759.02万元,同比下降了18.23%;(3)中介及咨询服务费本期为706.59万元,去年同期为1,094.53万元,同比大幅下降了35.44%;

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,256.07万元 2,759.02万元
中介及咨询服务费 706.59万元 1,094.53万元
折旧费及摊销 360.59万元 336.91万元
排污及废物处理 324.74万元 855.79万元
其他 973.80万元 913.39万元
合计 4,621.80万元 5,959.65万元

PART 3
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在建高端制剂国际化项目(一期)

2024半年度,奥翔药业在建工程余额合计5.19亿元。主要在建的重要工程是高端制剂国际化项目(一期)和特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
高端制剂国际化项目(一期) 3.10亿元 85.60万元 0.46万元 62.60%
特色原料药及关键医药中间体生产基地建设项目 1.17亿元 1,223.05万元 16.20万元 88.28%
特色原料药及关键医药中间体产业化项目(二期) 2,815.11万元 504.96万元 52.18万元 63.98%
特色原料药建设项目 884.33万元 9.20万元 983.94万元 95.03%

高端制剂国际化项目(一期)(大额在建项目)

建设目标:奥翔药业高端制剂国际化项目(一期)旨在通过研发和生产具备一定原料药基础的高端制剂产品,利用公司在特色原料药合成技术工艺上的优势,进一步提升市场影响力与市场占有率。同时,该项目将助力公司发挥原料药与制剂一体化的优势,增强国际竞争力。

建设内容:高端制剂国际化项目(一期)的主要建设内容包括高活性靶向抗肿瘤片剂/胶囊以及普通口服固体片剂/胶囊的生产线。项目由全资子公司浙江麒正药业有限公司负责实施,位于台州湾循环经济产业集聚区,具体建设了高活性制剂车间及口服固体制剂车间,以满足不同类型的药品生产需求。

建设时间和周期:高端制剂国际化项目(一期)的建设期为2年,从公告发布时起算,预计在2025年左右完成投产。项目建设稳步推进,确保能够按时交付使用,并开始贡献于公司的业务增长。

预期收益:通过实施该项目,奥翔药业预计将扩大产量与销售规模,抢占市场竞争主动权。依托丰富的研发经验和良好的国际cGMP体系,CRO/CDMO/CMO业务成为近年主要增长动力之一。此外,随着新项目的推进,有望进一步提高公司的盈利能力,加强其在医药行业的地位。

PART 4
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行业分析

1、行业发展趋势

奥翔药业属于医药制造业中的特色原料药及医药中间体细分领域。 近三年,全球原料药产业链加速向亚洲转移,国内环保政策趋严及一致性评价推动行业集中度提升。2024年全球原料药市场规模预计超2300亿美元,CAGR约6.2%。未来,CDMO(合同研发生产)和高端特色原料药需求将持续增长,创新药研发合作及绿色合成技术应用成为核心驱动力,预计2025-2030年市场空间复合增速达8%-10%。

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