九安医疗(002432)2024年三季报深度解读:公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
天津九安医疗电子股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“刘毅”。公司的主营业务为专用设备制造业收入,其中iHealth系列产品为第一大收入来源,占比90.13%。
2024年三季度,公司实现营收20.92亿元,同比下降23.79%。扣非净利润13.77亿元,同比大幅增长100.83%。九安医疗2024年第三季度净利润15.34亿元,业绩同比大幅增长55.98%。
公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
1、营业总收入同比降低23.79%,净利润同比大幅增加55.98%
2024年三季度,九安医疗营业总收入为20.92亿元,去年同期为27.45亿元,同比下降23.79%,净利润为15.34亿元,去年同期为9.83亿元,同比大幅增长55.98%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然主营业务利润本期为6.81亿元,去年同期为10.83亿元,同比大幅下降;
但是(1)公允价值变动收益本期为5.93亿元,去年同期为-1,567.67万元,扭亏为盈;(2)投资收益本期为5.43亿元,去年同期为2.97亿元,同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅下降37.12%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 20.92亿元 | 27.45亿元 | -23.79% |
| 营业成本 | 5.92亿元 | 9.06亿元 | -34.57% |
| 销售费用 | 3.13亿元 | 3.76亿元 | -16.98% |
| 管理费用 | 3.16亿元 | 3.21亿元 | -1.34% |
| 财务费用 | 951.39万元 | -1.91亿元 | 104.97% |
| 研发费用 | 1.78亿元 | 2.08亿元 | -14.53% |
| 所得税费用 | 2.84亿元 | 1.80亿元 | 57.18% |
2024年三季度主营业务利润为6.81亿元,去年同期为10.83亿元,同比大幅下降37.12%。
虽然毛利率本期为71.68%,同比小幅增长了4.67%,不过(1)营业总收入本期为20.92亿元,同比下降23.79%;(2)财务费用本期为951.39万元,同比大幅增长104.97%,导致主营业务利润同比大幅下降。
3、非主营业务利润同比大幅增长
九安医疗2024年三季度非主营业务利润为11.36亿元,去年同期为8,055.56万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 6.81亿元 | 44.40% | 10.83亿元 | -37.12% |
| 投资收益 | 5.43亿元 | 35.40% | 2.97亿元 | 82.94% |
| 公允价值变动收益 | 5.93亿元 | 38.70% | -1,567.67万元 | 3885.53% |
| 其他 | 396.64万元 | 0.26% | -1.97亿元 | 102.02% |
| 净利润 | 15.34亿元 | 100.00% | 9.83亿元 | 55.98% |
行业分析
1、行业发展趋势
九安医疗属于医疗器械行业中的体外诊断细分领域,专注于家用医疗健康电子产品及试剂产品的研发与生产。 医疗器械行业近三年受政策支持及老龄化需求驱动,市场规模年均增速超15%,2024年预计突破1.2万亿元。未来将向智能化、居家化发展,慢性病管理及即时检测(POCT)领域增长显著,2025年POCT市场规模或达300亿元,年复合增长率20%以上,远程医疗和AI辅助诊断技术进一步拓宽行业空间。
2、市场地位及占有率
九安医疗在海外家用新冠检测试剂市场曾占据领先地位,2022年境外营收占比超90%;国内慢病管理领域逐步发力,2024年血糖仪产品线市占率约5%,处于第二梯队,POCT业务因技术迭代加速面临竞争压力。