卫宁健康(300253)2024年三季报深度解读:净利润近3年整体呈现上升趋势
卫宁健康科技集团股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“注周炜”。公司的主营业务为医疗卫生信息化行业,主要产品包括软件销售、技术服务、硬件销售三项,软件销售占比56.84%,技术服务占比18.12%,硬件销售占比15.10%。
2024年三季度,公司实现营收19.13亿元,同比基本持平。扣非净利润1.42亿元,同比大幅增长58.95%。卫宁健康2024年第三季度净利润1.37亿元,业绩同比增长24.08%。
净利润近3年整体呈现上升趋势
1、净利润同比增长24.08%
本期净利润为1.37亿元,去年同期1.11亿元,同比增长24.08%。
净利润同比增长的原因是:
虽然(1)投资收益本期为-3,001.03万元,去年同期为1,967.85万元,由盈转亏;(2)所得税费用本期收益1,355.11万元,去年同期收益4,025.47万元,同比大幅下降。
但是(1)主营业务利润本期为1.38亿元,去年同期为5,641.90万元,同比大幅增长;(2)资产减值损失本期损失6,433.03万元,去年同期损失1.01亿元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅增长144.50%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 19.13亿元 | 19.01亿元 | 0.65% |
| 营业成本 | 11.28亿元 | 11.00亿元 | 2.59% |
| 销售费用 | 2.41亿元 | 3.26亿元 | -26.16% |
| 管理费用 | 1.40亿元 | 1.41亿元 | -0.13% |
| 财务费用 | 4,240.15万元 | 3,812.92万元 | 11.21% |
| 研发费用 | 2.09亿元 | 2.23亿元 | -6.03% |
| 所得税费用 | -1,355.11万元 | -4,025.47万元 | 66.34% |
2024年三季度主营业务利润为1.38亿元,去年同期为5,641.90万元,同比大幅增长144.50%。
虽然毛利率本期为41.04%,同比有所下降了1.12%,不过销售费用本期为2.41亿元,同比下降26.16%,推动主营业务利润同比大幅增长。
行业分析
1、行业发展趋势
卫宁健康属于医疗信息化(医疗IT)行业,核心业务涵盖医院管理信息系统、区域卫生信息平台及AI医疗解决方案。 医疗IT行业近三年受政策驱动加速发展,2023年市场规模突破400亿元,年复合增长率超15%。医保控费、电子病历升级、DRGs/DIP支付改革构成核心驱动力,AI医疗大模型与区域医疗协同成为新增长极,预计2025年AI医疗市场规模将达300亿元,头部企业受益于集中度提升与技术壁垒强化。
2、市场地位及占有率
卫宁健康为国内医疗IT行业前三强,2024年市场占有率约12%,核心产品覆盖全国80%三级医院,AI医疗大模型WiNGPT已落地42家三甲医院,在DRGs/DIP系统招标中中标率超18%。
3、主要竞争对手
| 公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 卫宁健康(300253) | 医疗IT综合服务商,提供智慧医院、区域卫生、AI医疗解决方案 | 2025年AI医疗业务营收占比提升至24%,覆盖全国500+三甲医院 |
| 创业慧康(300451) | 聚焦公共卫生信息化,主导区域医疗平台建设 | 2024年区域医疗项目中标金额超8亿元,市占率9% |
| 万达信息(300168) | 医保信息化与健康管理服务提供商,深度参与国家医保平台建设 | 2024年医保控费系统覆盖28省,营收占比37% |
| 东软集团(600718) | 医疗设备与软件双轮驱动,拥有CT、MRI等高端医疗设备 | 2025年医疗IT业务营收同比增长19%,三甲医院覆盖率62% |
| 国新健康(000503) | 专业医保控费服务商,主导DRGs/DIP全国试点 | 2024年医保基金智能审核系统市占率21%,排名行业第一 |
4、经营评分排名
卫宁健康在2024年三季报经营评分排名为第2627名,在医疗信息化行业中排名为1名。