光库科技(300620)2024年一季报深度解读:主营业务利润由盈转亏导致净利润同比大幅下降
珠海光库科技股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“珠海市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为光电子器件及其他电子器件,主要产品包括光纤激光器件和光通讯器件两项,其中光纤激光器件占比60.11%,光通讯器件占比28.70%。
2024年一季度,公司实现营收1.60亿元,同比小幅增长3.38%。扣非净利润295.52万元,同比大幅下降58.91%。光库科技2024年第一季度净利润649.49万元,业绩同比大幅下降58.10%。
主营业务利润由盈转亏导致净利润同比大幅下降
1、营业总收入同比小幅增加3.38%,净利润同比大幅降低58.10%
2024年一季度,光库科技营业总收入为1.60亿元,去年同期为1.55亿元,同比小幅增长3.38%,净利润为649.49万元,去年同期为1,549.97万元,同比大幅下降58.10%。
净利润同比大幅下降的原因是(1)主营业务利润本期为-136.36万元,去年同期为454.45万元,由盈转亏;(2)其他收益本期为526.37万元,去年同期为981.41万元,同比大幅下降。
2、主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.60亿元 | 1.55亿元 | 3.38% |
| 营业成本 | 1.05亿元 | 1.03亿元 | 1.99% |
| 销售费用 | 281.71万元 | 286.04万元 | -1.51% |
| 管理费用 | 2,237.74万元 | 1,740.46万元 | 28.57% |
| 财务费用 | -179.99万元 | -362.18万元 | 50.30% |
| 研发费用 | 3,147.80万元 | 3,031.84万元 | 3.83% |
| 所得税费用 | -217.83万元 | -119.10万元 | -82.90% |
2024年一季度主营业务利润为-136.36万元,去年同期为454.45万元,由盈转亏。
主营业务利润由盈转亏原因是:
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 2,237.74万元 | 28.57% | 营业总收入 | 1.60亿元 | 3.38% |
| 财务费用 | -179.99万元 | 50.30% | 毛利率 | 34.54% | 0.90% |
3、非主营业务利润同比大幅下降
光库科技2024年一季度非主营业务利润为568.02万元,去年同期为991.10万元,同比大幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -136.36万元 | -21.00% | 454.45万元 | -130.01% |
| 其他收益 | 526.37万元 | 81.04% | 981.41万元 | -46.37% |
| 其他 | 63.50万元 | 9.78% | 4.17万元 | 1423.96% |
| 净利润 | 649.49万元 | 100.00% | 1,549.97万元 | -58.10% |
4、净现金流同比大幅增长7.03倍
2024年一季度,光库科技净现金流为2.92亿元,去年同期为3,633.10万元,同比大幅增长7.03倍。
净现金流同比大幅增长的原因是:
虽然(1)收回投资收到的现金本期为1,093.74万元,同比大幅下降86.50%;(2)取得子公司及其他营业单位支付的现金本期为6,996.56万元,同比增长6,996.56万元。
但是(1)吸收投资所收到的现金本期为1.77亿元,同比增长1.77亿元;(2)取得借款收到的现金本期为1.14亿元,同比增长1.14亿元。
行业分析
1、行业发展趋势
光模块及光通信器件制造行业 光通信器件行业近三年受5G网络部署、数据中心扩建及AI算力需求驱动,全球市场规模从2022年的150亿美元增至2024年的220亿美元,年复合增长率超15%。未来随着800G/1.6T高速光模块渗透率提升及CPO(共封装光学)技术落地,2025年市场空间有望突破300亿美元,量子通信器件等新兴领域贡献增量需求。
2、市场地位及占有率
光库科技聚焦高端光纤激光器件和光通信模块,其铌酸锂调制器全球市占率约20%-25%,位居全球前三;2024年激光雷达用光纤器件出货量突破50万件,细分领域市占率超30%。