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荣联科技(002642)2024年一季报深度解读:主营业务利润扭亏为盈推动净利润同比大幅增长
荣联科技集团股份有限公司于2011年上市,实际控制人为“济宁高新区国有资本管理办公室”。公司主要从事金融、行业应用服务商、其他行业,主要产品包括系统集成和技术开发与服务两项,其中系统集成占比62.61%,技术开发与服务占比23.94%。
2024年一季度,公司实现营收4.00亿元,同比小幅下降9.66%。扣非净利润504.72万元,同比大幅增长143.59%。荣联科技2024年第一季度净利润521.70万元,业绩同比大幅增长141.74%。本期经营活动产生的现金流净额为-8,979.82万元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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主营业务利润扭亏为盈推动净利润同比大幅增长
1、营业总收入同比小幅降低9.66%,净利润同比大幅增加141.74%
2024年一季度,荣联科技营业总收入为4.00亿元,去年同期为4.43亿元,同比小幅下降9.66%,净利润为521.70万元,去年同期为215.81万元,同比大幅增长141.74%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然信用减值损失本期收益265.70万元,去年同期收益451.30万元,同比大幅下降;
但是(1)主营业务利润本期为192.88万元,去年同期为-147.55万元,扭亏为盈;(2)投资收益本期为40.48万元,去年同期为-41.22万元,扭亏为盈。
2、主营业务利润扭亏为盈
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4.00亿元 | 4.43亿元 | -9.66% |
| 营业成本 | 3.47亿元 | 3.77亿元 | -7.77% |
| 销售费用 | 1,647.09万元 | 2,348.55万元 | -29.87% |
| 管理费用 | 1,525.80万元 | 2,450.27万元 | -37.73% |
| 财务费用 | 41.05万元 | 225.26万元 | -81.78% |
| 研发费用 | 1,682.03万元 | 1,574.11万元 | 6.86% |
| 所得税费用 | -5.65万元 | 55.33万元 | -110.22% |
2024年一季度主营业务利润为192.88万元,去年同期为-147.55万元,扭亏为盈。
主营业务利润扭亏为盈原因是:
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理费用 | 1,525.80万元 | -37.73% | 营业总收入 | 4.00亿元 | -9.66% |
| 毛利率 | 13.11% | -1.79% |
3、非主营业务利润同比下降
荣联科技2024年一季度非主营业务利润为322.95万元,去年同期为418.68万元,同比下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 192.88万元 | 36.97% | -147.55万元 | 230.72% |
| 信用减值损失 | 265.70万元 | 50.93% | 451.30万元 | -41.12% |
| 其他 | 57.46万元 | 11.01% | -12.41万元 | 563.20% |
| 净利润 | 521.70万元 | 100.00% | 215.81万元 | 141.74% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
荣联科技属于信息技术服务行业,专注于企业级IT系统集成与数字化解决方案。 信息技术服务行业近三年受数字化转型驱动,年均复合增长率超12%,2025年市场规模预计突破3.5万亿元。未来趋势聚焦AI融合、云原生技术及行业垂直化服务,生物科技与金融领域的定制化解决方案成为增长引擎,细分领域市场空间有望提升至25%以上。
2、市场地位及占有率
荣联科技在IT系统集成领域处于第二梯队,生物医疗和金融行业解决方案市占率约3.8%,2025年通过AI基因治疗载体合作项目切入高增长赛道,但整体营收规模仍低于头部企业。
3、主要竞争对手
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