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蓝丰生化(002513)2024年中报深度解读:高负债且资产负债率持续增加,净利润近9年整体呈现下降趋势

江苏蓝丰生物化工股份有限公司于2010年上市,实际控制人为“郑旭”。公司是一家主要从事杀菌剂原药及制剂、杀虫剂原药及制剂、除草剂原药及制剂、精细化工中间体的生产和销售。公司主要产品包括多菌灵、甲基硫菌灵、环嗪酮、丁硫克百威、硫酸、表面活性剂、酯类中间体产品、乙酰甲胺磷。

2024年半年度,公司实现营收8.49亿元,同比大幅增长61.26%。扣非净利润-1.20亿元,较去年同期亏损增大。蓝丰生化2024年半年度净利润-1.78亿元,业绩较去年同期亏损增大。

PART 1
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电池片毛利率大幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为光伏,占比高达63.75%,主要产品包括电池片和农药原药及制剂两项,其中电池片占比47.84%,农药原药及制剂占比30.71%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
光伏 5.41亿元 63.75% -4.52%
农化 3.08亿元 36.25% 1.22%
分产品 营业收入 占比 毛利率
电池片 4.06亿元 47.84% -7.64%
农药原药及制剂 2.61亿元 30.71% 6.77%
组件 1.16亿元 13.71% -3.93%
其他农化产品 2,705.76万元 3.19% 5.18%
其他光伏业务 1,863.47万元 2.19% 60.01%
其他业务 1,999.72万元 2.36% -

2、本期新增电池片导致营收的大幅增长

2024年半年度公司营收8.49亿元,与去年同期的5.27亿元相比,大幅增长了61.26%。

营收大幅增长的主要原因是:

(1)本期新增“电池片”,营收4.06亿元。

(2)本期新增“组件”,营收1.16亿元。

近两年产品营收变化


名称 2024中报营收 2023中报营收 同比增减
电池片 4.06亿元 - -
农药原药及制剂 2.61亿元 4.75亿元 -45.1%
组件 1.16亿元 - -
其他农化产品 2,705.76万元 1,607.01万元 68.37%
其他光伏业务 1,863.47万元 - -
硫酸 1,795.01万元 1,409.02万元 27.39%
精细化工中间体 204.71万元 2,137.69万元 -90.42%
合计 8.49亿元 5.27亿元 61.26%

3、电池片毛利率大幅下降

产品毛利率方面,2024年半年度电池片毛利率为-7.64%,同比大幅下降Infinity%,同期农药原药及制剂毛利率为6.77%,同比小幅增长14.94%。

PART 2
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净利润近9年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比大幅增加61.26%,净利润亏损持续增大

2024年半年度,蓝丰生化营业总收入为8.49亿元,去年同期为5.26亿元,同比大幅增长61.26%,净利润为-1.78亿元,去年同期为-9,166.41万元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是:

虽然所得税费用本期收益4,812.15万元,去年同期支出242.53万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为-1.48亿元,去年同期为-9,006.09万元,亏损增大;(2)营业外利润本期为-2,536.22万元,去年同期为113.79万元,由盈转亏;(3)信用减值损失本期损失2,934.14万元,去年同期损失376.03万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 8.49亿元 5.26亿元 61.26%
营业成本 8.70亿元 5.17亿元 68.20%
销售费用 2,209.40万元 605.04万元 265.17%
管理费用 4,835.54万元 6,520.55万元 -25.84%
财务费用 1,475.20万元 2,089.38万元 -29.40%
研发费用 3,788.94万元 452.75万元 736.87%
所得税费用 -4,812.15万元 242.53万元 -2084.16%

2024年半年度主营业务利润为-1.48亿元,去年同期为-9,006.09万元,较去年同期亏损增大。

虽然营业总收入本期为8.49亿元,同比大幅增长61.26%,不过毛利率本期为-2.44%,同比大幅下降了4.23%,导致主营业务利润亏损增大。

3、非主营业务利润由盈转亏

蓝丰生化2024年半年度非主营业务利润为-7,801.36万元,去年同期为82.21万元,由盈转亏。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 -1.48亿元 83.16% -9,006.09万元 -63.91%
资产减值损失 -2,951.99万元 16.63% -489.77万元 -502.73%
营业外支出 2,601.31万元 -14.65% 30.08万元 8547.78%
信用减值损失 -2,934.14万元 16.53% -376.03万元 -680.30%
其他 686.09万元 -3.87% 978.09万元 -29.86%
净利润 -1.78亿元 100.00% -9,166.41万元 -93.66%

4、费用情况

2024年半年度公司营收8.49亿元,同比大幅增长61.26%,虽然营收在增长,但是财务费用、管理费用却在下降。

1)研发费用大幅增长

本期研发费用为3,788.94万元,同比大幅增长近7倍。研发费用大幅增长的原因是:

(1)材料消耗本期为1,940.95万元,去年同期为34.38万元,同比大幅增长了近55倍。

(2)职工薪酬本期为1,043.99万元,去年同期为335.57万元,同比大幅增长了近2倍。

(3)其他本期为689.96万元,去年同期为4.68万元,同比大幅增长了近146倍。

研发费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
材料消耗 1,940.95万元 34.38万元
职工薪酬 1,043.99万元 335.57万元
折旧和摊销 114.03万元 78.12万元
其他 689.96万元 4.68万元
合计 3,788.94万元 452.75万元

2)财务费用下降

本期财务费用为1,475.20万元,同比下降29.4%。

财务费用下降的原因是:

虽然手续费等本期为192.86万元,去年同期为10.77万元,同比大幅增长了近17倍;

但是(1)汇兑收益本期为411.64万元,去年同期为54.95万元,同比大幅增长了近6倍;(2)利息收入本期为281.01万元,去年同期为3.06万元,同比大幅增长了近91倍;

财务费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 1,895.54万元 1,968.03万元
汇兑损益 -411.64万元 -54.95万元
减:利息收入 -281.01万元 -3.06万元
手续费等 192.86万元 10.77万元
其他 79.45万元 168.58万元
合计 1,475.20万元 2,089.38万元

3)销售费用大幅增长

本期销售费用为2,209.40万元,同比大幅增长近3倍。销售费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬(所有项目)本期为987.24万元,去年同期为408.94万元,同比大幅增长了141.41%。

(2)本期新增服务费392.26万元。

(3)本期新增参展费296.50万元。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬(所有项目) 987.24万元 408.94万元
服务费 392.26万元 -
参展费 296.50万元 -
差旅费 190.43万元 54.33万元
市场宣传费 176.66万元 53.96万元
其他 166.30万元 87.81万元
合计 2,209.40万元 605.04万元

4)管理费用下降

本期管理费用为4,835.54万元,同比下降25.84%。管理费用下降的原因如下表所示:


管理费用下降项 本期发生额 上期发生额 管理费用增长项 本期发生额 上期发生额
其他费用 391.94万元 3,151.59万元 职工薪酬(所有项目) 2,316.76万元 1,547.47万元
服务费 374.12万元 -

5、净现金流由负转正

2024年半年度,蓝丰生化净现金流为2,056.65万元,去年同期为-688.44万元,由负转正。

净现金流由负转正原因是:


净现金流增长项目 本期值 同比增减 净现金流下降项目 本期值 同比增减
收到的其他与经营活动有关的现金 4.96亿元 2123.15% 支付其他与经营活动有关的现金 2.97亿元 497.71%
取得借款收到的现金 3.86亿元 867.75% 偿还债务支付的现金 2.54亿元 496.72%
购买商品、接受劳务支付的现金 4.97亿元 57.11%

PART 3
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应收账款坏账损失影响利润,近3年应收账款周转率呈现大幅下降

2024半年度,企业应收账款合计2.24亿元,占总资产的6.50%,相较于去年同期的1.39亿元大幅增长61.36%。

1、坏账损失2,934.14万元

2024年半年度,企业信用减值损失2,934.14万元,其中主要是坏账损失2,934.14万元。

2、应收账款周转率呈大幅下降趋势

本期,企业应收账款周转率为2.89。在2022年半年度到2024年半年度,企业应收账款周转率从9.45大幅下降到了2.89,平均回款时间从19天增加到了62天,回款周期大幅增长,企业的回款能力大幅下降。

(注:2020年中计提坏账70.99万元,2021年中计提坏账138.91万元,2023年中计提坏账376.03万元,2024年中计提坏账2934.14万元。)

3、一年以内账龄占比小幅下降

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为75.57%,20.04%和4.39%。

从账龄趋势情况来看,一年以内应收账款占比,在2023半年度至2024半年度从88.99%下降到75.57%。三年以上应收账款占比,在2020半年度至2024半年度从22.80%持续下降到4.39%。

PART 4
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存货跌价损失影响利润,存货周转率大幅下降

存货跌价损失2,951.99万元,坏账损失影响利润

2024年半年度,蓝丰生化资产减值损失2,951.99万元,其中主要是存货跌价准备减值合计2,951.99万元。

2024年半年度,企业存货周转率为3.74,在2023年半年度到2024年半年度蓝丰生化存货周转率从5.66大幅下降到了3.74,存货周转天数从31天增加到了48天。2024年半年度蓝丰生化存货余额合计2.87亿元,占总资产的9.34%,同比去年的8,813.35万元大幅增长225.25%。

(注:2020年中计提存货27.84万元,2023年中计提存货489.77万元,2024年中计提存货2951.99万元。)

PART 5
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在建工程余额大幅减少

2024半年度,蓝丰生化在建工程余额合计2,396.79万元,相较期初的5.42亿元大幅下降了95.58%。主要在建的重要工程是旭合科技厂房建造工程。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
旭合科技厂房建造工程 1,365.89万元 1.84亿元 3.54亿元 97.53%

PART 6
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高负债且资产负债率持续增加

2024年半年度,企业资产负债率为97.76%,去年同期为81.79%,负债率很高且增加了15.97%,近4年资产负债率总体呈现上升状态,从51.04%增长至97.76%。

资产负债率同比增长主要是无息息负债的大幅下降。

本期有息负债为6.89亿元,占总负债为21.00%,去年同期为9.00%,同比增长了12.00%,有息负债同比大幅增长。

1、负债增加原因

蓝丰生化负债增加主要原因是投资活动产生的现金流净额本期流出了1.83亿元,去年同期流出3,200.63万元,同比大幅下降。主要是由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为1.83亿元。

2、有息负债同比大幅增长

本期有息负债为6.89亿元,去年同期为1.06亿元,同比大幅增长551.10%,主要是短期借款同比大幅增长119.41%。

有息负债结构


科目 本期值 上期值 同比增减(%)
短期借款 2.32亿元 1.06亿元 119.41
一年内到期的非流动负债 85.26万元 12.54万元 579.93
长期借款 4.56亿元 0.00元 0
合计 6.89亿元 1.06亿元 551.10

蓝丰生化本期支付利息的现金为1,895.54万元,值得注意的是,在有息负债上升的情况下,有息负债的利率为2.75%,而去年同期为18.59%,同比大幅下降。

3、偿债能力:货币资金/短期债务同比大幅增长

近五期偿债能力指标汇总


2024年中报 2024年一季报 2023年年报 2023年三季报 2023年中报
流动比率 0.54 0.36 0.44 0.69 0.56
速动比率 0.43 0.28 0.31 0.57 0.47
现金比率(%) 0.14 0.03 0.05 0.25 0.19
资产负债率(%) 97.76 81.79 60.09 51.04 58.14
EBITDA 利息保障倍数 21.99 - 23.15 17.40 14.08
经营活动现金流净额/短期债务 0.10 -0.02 -0.23 0.09 0.09
货币资金/短期债务 0.58 0.20 0.29 0.62 0.39

经营活动现金流净额/短期债务为0.10,去年同期为-0.02,经营活动现金流净额/短期债务连续两期都很低。

另外货币资金/短期债务本期为0.58,去年同期为0.20,货币资金/短期债务连续两年都较低。

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