超捷股份(301005)2024年一季报深度解读:主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
超捷紧固系统(上海)股份有限公司于2021年上市,实际控制人为“宋广东”。公司的主营业务为汽车,主要产品包括螺栓螺钉、异形连接件、塑料紧固件三项,螺栓螺钉占比39.36%,异形连接件占比31.43%,塑料紧固件占比17.41%。
2024年一季度,公司实现营收1.36亿元,同比大幅增长60.14%。扣非净利润1,062.43万元,同比大幅增长83.51%。超捷股份2024年第一季度净利润1,141.62万元,业绩同比大幅增长100.16%。本期经营活动产生的现金流净额为382.63万元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务利润同比大幅增长推动净利润同比大幅增长
1、营业总收入同比增加60.14%,净利润同比增加100.16%
2024年一季度,超捷股份营业总收入为1.36亿元,去年同期为8,511.60万元,同比大幅增长60.14%,净利润为1,141.62万元,去年同期为570.36万元,同比大幅增长100.16%。
净利润同比大幅增长的原因是:
虽然(1)信用减值损失本期损失13.28万元,去年同期收益266.78万元,同比大幅下降;(2)公允价值变动收益本期为-81.85万元,去年同期为120.50万元,由盈转亏。
但是(1)主营业务利润本期为967.34万元,去年同期为312.44万元,同比大幅增长;(2)其他收益本期为228.02万元,去年同期为12.15万元,同比大幅增长;(3)投资收益本期为257.72万元,去年同期为74.59万元,同比大幅增长。
2、主营业务利润同比大幅增长2.10倍
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.36亿元 | 8,511.60万元 | 60.14% |
| 营业成本 | 1.01亿元 | 6,007.91万元 | 67.81% |
| 销售费用 | 422.53万元 | 379.47万元 | 11.35% |
| 管理费用 | 1,087.56万元 | 866.87万元 | 25.46% |
| 财务费用 | 111.56万元 | 77.26万元 | 44.39% |
| 研发费用 | 881.38万元 | 778.76万元 | 13.18% |
| 所得税费用 | 272.43万元 | 138.65万元 | 96.50% |
2024年一季度主营业务利润为967.34万元,去年同期为312.44万元,同比大幅增长2.10倍。
虽然毛利率本期为26.03%,同比小幅下降了3.39%,不过营业总收入本期为1.36亿元,同比大幅增长60.14%,推动主营业务利润同比大幅增长。
3、非主营业务利润同比小幅增长
超捷股份2024年一季度非主营业务利润为446.71万元,去年同期为428.12万元,同比小幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 967.34万元 | 84.73% | 312.44万元 | 209.61% |
| 投资收益 | 257.72万元 | 22.58% | 74.59万元 | 245.51% |
| 其他收益 | 228.02万元 | 19.97% | 12.15万元 | 1776.63% |
| 其他 | -35.76万元 | -3.13% | 372.93万元 | -109.59% |
| 净利润 | 1,141.62万元 | 100.00% | 570.36万元 | 100.16% |
4、净现金流由负转正
2024年一季度,超捷股份净现金流为1,750.61万元,去年同期为-330.87万元,由负转正。
净现金流由负转正的原因是:
虽然收回投资收到的现金本期为5,505.72万元,同比大幅下降72.35%;
但是(1)投资支付的现金本期为5,000.00万元,同比大幅下降73.12%;(2)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为364.78万元,同比大幅下降92.07%。
行业分析
1、行业发展趋势
超捷股份属于汽车零部件制造行业,专注于高强度精密紧固件的研发与生产。 汽车零部件行业近三年受新能源汽车快速渗透驱动,市场规模持续扩张,2024年全球市场规模达1.8万亿美元,中国占比超35%。未来趋势聚焦轻量化、智能化及电动化,预计2025年新能源车用零部件需求增速超20%,高压连接件、轻量化结构件等细分领域增长显著。