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厚普股份(300471)2024年一季报深度解读:主营业务利润同比亏损增大导致净利润同比亏损增大
厚普清洁能源(集团)股份有限公司于2015年上市,实际控制人为“王季文”。公司的主要业务为专用设备制造业,占比高达61.60%。
2024年一季度,公司实现营收4,963.94万元,同比大幅下降68.24%。扣非净利润-2,497.26万元,较去年同期亏损增大。厚普股份2024年第一季度净利润-2,352.37万元,业绩较去年同期亏损增大。
PART 1
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主营业务利润同比亏损增大导致净利润同比亏损增大
1、营业总收入同比下降68.24%,净利润亏损持续增大
2024年一季度,厚普股份营业总收入为4,963.94万元,去年同期为1.56亿元,同比大幅下降68.24%,净利润为-2,352.37万元,去年同期为-1,095.10万元,较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大的原因是:
虽然其他收益本期为401.50万元,去年同期为91.56万元,同比大幅增长;
但是主营业务利润本期为-2,853.24万元,去年同期为-1,326.65万元,亏损增大。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 4,963.94万元 | 1.56亿元 | -68.24% |
| 营业成本 | 3,357.47万元 | 1.23亿元 | -72.76% |
| 销售费用 | 1,266.89万元 | 1,379.88万元 | -8.19% |
| 管理费用 | 1,851.55万元 | 1,698.07万元 | 9.04% |
| 财务费用 | 257.62万元 | 455.30万元 | -43.42% |
| 研发费用 | 908.61万元 | 859.04万元 | 5.77% |
| 所得税费用 | -15.17万元 | 67.44万元 | -122.49% |
2024年一季度主营业务利润为-2,853.24万元,去年同期为-1,326.65万元,较去年同期亏损增大。
虽然毛利率本期为32.36%,同比大幅增长了11.22%,不过营业总收入本期为4,963.94万元,同比大幅下降68.24%,导致主营业务利润亏损增大。
3、非主营业务利润同比大幅增长
厚普股份2024年一季度非主营业务利润为485.70万元,去年同期为298.99万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -2,853.24万元 | 121.29% | -1,326.65万元 | -115.07% |
| 其他收益 | 401.50万元 | -17.07% | 91.56万元 | 338.50% |
| 其他 | 138.92万元 | -5.91% | 249.17万元 | -44.25% |
| 净利润 | -2,352.37万元 | 100.00% | -1,095.10万元 | -114.81% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
厚普股份属于清洁能源装备行业(专用设备制造业),专注于氢能及天然气加注设备研发与集成。 近三年,清洁能源装备行业在国家“双碳”政策推动下加速发展,氢能产业链成为重点方向,2024年国内加氢站数量突破500座,市场空间超千亿。未来随着绿氢成本下降、储运技术突破及航空/船舶等新场景落地,行业将进入商业化扩张期,预计2025年氢能装备市场规模将达1200亿元。
2、市场地位及占有率
厚普股份是国内氢能加注设备龙头企业,其高压氢能装备技术达到国际领先水平,主导国内超70%的70MPa加氢站设备供应,并在航空加氢领域实现全球首套商业化应用。
3、主要竞争对手
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