精工科技(002006)2024年一季报深度解读:信用减值损失同比大幅下降推动净利润同比增长
浙江精工集成科技股份有限公司于2004年上市,实际控制人为“方朝阳”。公司的主营业务为专用设备制造业,主要产品包括碳纤维装备、轻纺专用设备、新能源装备、建筑建材专用设备四项,碳纤维装备占比47.30%,轻纺专用设备占比13.04%,新能源装备占比12.47%,建筑建材专用设备占比11.48%。
2024年一季度,公司实现营收5.46亿元,同比大幅增长43.82%。扣非净利润5,739.82万元,同比增长24.61%。精工科技2024年第一季度净利润5,823.86万元,业绩同比增长17.97%。本期经营活动产生的现金流净额为-8,513.98万元,营收同比大幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
信用减值损失同比大幅下降推动净利润同比增长
1、净利润同比增长17.97%
本期净利润为5,823.86万元,去年同期4,936.61万元,同比增长17.97%。
净利润同比增长的原因是:
虽然所得税费用本期支出871.46万元,去年同期支出519.70万元,同比大幅增长;
但是(1)信用减值损失本期损失152.28万元,去年同期损失757.24万元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为6,584.57万元,去年同期为6,192.73万元,同比小幅增长。
2、主营业务利润同比小幅增长6.33%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.46亿元 | 3.79亿元 | 43.82% |
| 营业成本 | 4.15亿元 | 2.57亿元 | 61.55% |
| 销售费用 | 1,231.49万元 | 1,072.44万元 | 14.83% |
| 管理费用 | 2,659.11万元 | 2,820.98万元 | -5.74% |
| 财务费用 | -100.06万元 | -271.79万元 | 63.19% |
| 研发费用 | 2,477.72万元 | 1,789.59万元 | 38.45% |
| 所得税费用 | 871.46万元 | 519.70万元 | 67.69% |
2024年一季度主营业务利润为6,584.57万元,去年同期为6,192.73万元,同比小幅增长6.33%。
虽然毛利率本期为23.99%,同比下降了8.34%,不过营业总收入本期为5.46亿元,同比大幅增长43.82%,推动主营业务利润同比小幅增长。
3、净现金流由负转正
2024年一季度,精工科技净现金流为1.20亿元,去年同期为-4,023.97万元,由负转正。
净现金流由负转正的原因是:
虽然(1)偿还债务支付的现金本期为1.10亿元,同比大幅增长2.67倍;(2)销售商品、提供劳务收到的现金本期为2.78亿元,同比下降17.68%。
但是取得借款收到的现金本期为3.00亿元,同比大幅增长29.00倍。
行业分析
1、行业发展趋势
精工科技属于专用设备制造业,专注于碳纤维新材料装备、光伏设备及智能装备的研发与生产。 近三年,专用设备制造业受益于新能源、新材料和智能制造领域的政策支持及技术升级,市场规模持续扩张。碳纤维应用拓展至航空航天、风电等领域,全球市场年复合增长率超12%;光伏设备需求随清洁能源转型加速,2024年全球光伏装机容量突破500GW。未来行业将向高端化、智能化发展,预计2025年碳纤维装备市场规模达200亿元,光伏设备超300亿元。
2、市场地位及占有率
精工科技在碳纤维装备领域占据国内50%以上市场份额,多晶硅铸锭炉市占率超40%,稳居细分市场龙头地位,技术实力及产业化能力处于国际先进水平。