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全信股份(300447)2024年年报深度解读:经营活动现金流量净额常年小于净利润,光电系统和FC产品收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

南京全信传输科技股份有限公司于2015年上市,实际控制人为“陈祥楼”。公司主营业务为从事军用光电线缆及组件、光电元器件、FC光纤高速网络及多协议网络解决方案、光电系统集成等系列产品的研发、生产、销售和服务等业务。主要产品分为高性能传输线缆、线缆组件、光电系统。

2024年年度,公司实现营收9.10亿元,同比小幅下降12.16%。扣非净利润1,492.18万元,同比大幅下降88.15%。全信股份2024年年度净利润1,779.80万元,业绩同比大幅下降86.67%。

PART 1
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光电系统和FC产品收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主营业务为制造业,主要产品包括高性能传输线缆和组件和光电系统和FC产品两项,其中高性能传输线缆和组件占比78.22%,光电系统和FC产品占比20.37%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
制造业 9.10亿元 100.0% 31.99%
分产品 营业收入 占比 毛利率
高性能传输线缆和组件 7.12亿元 78.22% 31.09%
光电系统和FC产品 1.85亿元 20.37% 36.55%
其他业务 1,283.07万元 1.41% 15.64%

2、光电系统和FC产品收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收9.10亿元,与去年同期的10.37亿元相比,小幅下降了12.16%。

营收小幅下降的主要原因是:

(1)光电系统和FC产品本期营收1.85亿元,去年同期为2.85亿元,同比大幅下降了35.05%。

(2)高性能传输线缆和组件本期营收7.12亿元,去年同期为7.38亿元,同比小幅下降了3.44%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
高性能传输线缆和组件 7.12亿元 7.38亿元 -3.44%
光电系统和FC产品 1.85亿元 2.85亿元 -35.05%
其他业务 1,283.07万元 1,345.48万元 -
合计 9.10亿元 10.37亿元 -12.16%

3、光电系统和FC产品毛利率的下降导致公司毛利率的下降

2024年公司毛利率从去年同期的39.68%,同比下降到了今年的31.99%。

毛利率下降的原因是:

(1)光电系统和FC产品本期毛利率36.55%,去年同期为45.02%,同比下降18.81%。

(2)高性能传输线缆和组件本期毛利率31.09%,去年同期为37.69%,同比下降17.51%。

4、高性能传输线缆和组件毛利率持续下降

值得一提的是,高性能传输线缆和组件在营收额下降的同时,而且毛利率也在下降。2021-2024年高性能传输线缆和组件毛利率呈大幅下降趋势,从2021年的48.77%,大幅下降到2024年的31.09%,2024年光电系统和FC产品毛利率为36.55%,同比下降18.81%。

5、前五大客户高度集中

目前公司下游客户集中度非常高,前五大客户占总营收的41.18%,其中第一大客户占比11.49%。

前五大客户销售情况


客户名称 销售额 占销售总额比重
客户1 1.05亿元 11.49%
客户2 8,872.63万元 9.75%
客户3 8,195.03万元 9.00%
客户4 5,353.27万元 5.88%
客户5 4,608.40万元 5.06%
合计 3.75亿元 41.18%

6、前五大供应商高度集中

目前公司上游供应商集中度非常高,前五大供应商占年度采购的47.43%。公司对第一大供应商(中航光电科技股份有限公司)存在一定的依赖,2024年第一大供应商(中航光电科技股份有限公司)占年度采购的比例高达15.73%。第二大供应商(震雄铜业集团有限公司)占比13.53%。

前五大供应商情况


供应商名称 采购金额 公司年度向前五大供应商采购的金额占比
中航光电科技股份有限公司 5,561.05万元 15.73%
震雄铜业集团有限公司 4,785.60万元 13.53%
常州恒丰特导股份有限公司 3,358.39万元 9.50%
上海耀澄贸易有限公司 1,617.49万元 4.57%
重庆秦嵩科技有限公司 1,450.15万元 4.10%
合计 1.68亿元 47.43%

从2022年至今,公司年度向前五大供应商采购的金额占比整体持续增长,从2022年的36.98%上升至2024年的47.43%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现下降趋势

1、营业总收入同比小幅降低12.16%,净利润同比大幅降低86.67%

2024年年度,全信股份营业总收入为9.10亿元,去年同期为10.36亿元,同比小幅下降12.16%,净利润为1,779.80万元,去年同期为1.34亿元,同比大幅下降86.67%。

净利润同比大幅下降的原因是:

虽然所得税费用本期收益864.15万元,去年同期支出2,070.83万元,同比大幅增长;

但是主营业务利润本期为4,130.56万元,去年同期为1.54亿元,同比大幅下降。

净利润从2019年年度到2022年年度呈现上升趋势,从1.38亿元增长到1.89亿元,而2022年年度到2024年年度呈现下降状态,从1.89亿元下降到1,779.80万元。

2、主营业务利润同比大幅下降73.22%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 9.10亿元 10.36亿元 -12.16%
营业成本 6.19亿元 6.25亿元 -0.96%
销售费用 3,360.59万元 3,404.68万元 -1.30%
管理费用 1.14亿元 1.24亿元 -7.69%
财务费用 135.90万元 59.36万元 128.93%
研发费用 9,136.53万元 8,899.01万元 2.67%
所得税费用 -864.15万元 2,070.83万元 -141.73%

2024年年度主营业务利润为4,130.56万元,去年同期为1.54亿元,同比大幅下降73.22%。

主营业务利润同比大幅下降主要是由于营业总收入本期为9.10亿元,同比小幅下降12.16%。

3、非主营业务利润亏损增大

全信股份2024年年度非主营业务利润为-3,214.91万元,去年同期为-1.32万元,亏损增大。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 4,130.56万元 232.08% 1.54亿元 -73.22%
投资收益 -233.84万元 -13.14% -232.19万元 -0.71%
资产减值损失 -1,528.72万元 -85.89% -298.70万元 -411.80%
其他收益 780.48万元 43.85% 2,036.74万元 -61.68%
信用减值损失 -2,393.15万元 -134.46% -1,571.46万元 -52.29%
其他 171.51万元 9.64% 81.18万元 111.28%
净利润 1,779.80万元 100.00% 1.34亿元 -86.67%

PART 3
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净现金流由正转负

1、净利润同比下降86.67%,净现金流同比大幅降低8.26倍

2024年年度,全信股份净利润为1,779.80万元,去年同期为1.34亿元,同比大幅下降86.67%。净现金流为-1.17亿元,去年同期为1,615.75万元,由正转负。

净现金流由正转负原因是:


净现金流下降项目 本期值 同比增减 净现金流增长项目 本期值 同比增减
销售商品、提供劳务收到的现金 8.14亿元 -20.61% 偿还债务支付的现金 5,740.00万元 -50.52%
取得借款收到的现金 2,500.00万元 -59.71% 支付给职工以及为职工支付的现金 2.01亿元 -17.83%
购买商品、接受劳务支付的现金 5.17亿元 -6.64%

2、经营活动现金流量净额常年小于净利润

从近10年数据看到经营活动现金流量净额与净利润之比长期小于1,这可能表明企业的净利润质量堪忧。

PART 4
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其他收益对净利润有较大贡献

2024年年度,公司的其他收益为780.48万元,占净利润比重为43.85%,较去年同期减少61.68%。

其他收益明细


项目 2024年度 2023年度
增值税加计抵减 460.53万元 386.67万元
政府补助 257.55万元 938.63万元
递延收益分摊 62.40万元 87.16万元
合计 780.48万元 2,036.74万元

PART 5
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应收账款坏账损失大幅拉低利润,应收账款周转率持续下降

2024年,企业应收账款合计9.14亿元,占总资产的36.32%,相较于去年同期的8.22亿元小幅增长11.23%。应收账款的规模大,且相对占比较高。

1、坏账损失2,411.96万元,大幅拉低利润

2024年,企业信用减值损失2,393.15万元,导致企业净利润从盈利4,172.95万元下降至盈利1,779.80万元,其中主要是应收账款坏账损失2,411.96万元。

净利润及信用减值损失表


项目 合计
净利润 1,779.80万元
信用减值损失(损失以“-”号填列) -2,393.15万元
其中:应收账款坏账损失(损失以“-”号填列) -2,411.96万元

应收账款坏账准备中计提的坏账准备共计2,411.96万元,占整个应收账款坏账准备的100.00%。

坏账准备情况表


项目名称 计提 收回或者转回 合计
应收账款坏账准备 2,411.96万元 - 2,411.96万元
合计 2,411.96万元 - 2,411.96万元

其中。

按账龄计提

本期主要为应收账款——账龄组合新增坏账准备2,411.96万元。

按组合计提坏账准备


名称 期末余额 期初余额 计提坏账准备
应收账款——账龄组合 9.94亿元 8.77亿元 2,411.96万元
合计 9.94亿元 8.77亿元 2,411.96万元

2、应收账款周转率连续4年下降

本期,企业应收账款周转率为1.05。在2020年度到2024年度,企业应收账款周转率连续4年下降,平均回款时间从142天增加到了342天,回款周期大幅增长,应收账款的回款风险越来越大。

(注:2020年计提坏账272.60万元,2021年计提坏账711.29万元,2022年计提坏账1164.45万元,2023年计提坏账1571.93万元,2024年计提坏账2411.96万元。)

3、一年以内账龄占比小幅下降

从账龄结构情况来看,本期企业一年以内,一至三年,三年以上应收账款占比分别为66.15%,33.06%和0.79%。

从账龄趋势情况来看,一年以内应收账款占比,在2023年至2024年从81.45%下降到66.15%。

PART 6
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存货周转率持续下降,存货跌价损失影响利润

存货跌价损失1,528.72万元,坏账损失影响利润

2024年,全信股份资产减值损失1,528.72万元,导致企业净利润从盈利3,308.53万元下降至盈利1,779.80万元,其中主要是存货跌价准备减值合计1,528.72万元。

资产减值损失


项目 合计
净利润 1,779.80万元
资产减值损失(损失以“-”号填列) -1,528.72万元
其中:存货跌价准备(损失以“-”号填列) -1,528.72万元

其中,主要部分为产成品本期计提1,299.31万元。

存货跌价准备计提情况


项目名称 本期计提
产成品 1,299.31万元

目前,产成品的账面价值仍有3.09亿元,应注意后续的减值风险。

2024年企业存货周转率为1.44,在2020年度到2024年度,企业存货周转率连续5年下降,平均回款时间从172天增加到了250天,企业存货周转能力下降,2024年全信股份存货余额合计5.43亿元,占总资产的22.40%,同比去年的7.19亿元大幅下降24.39%。

(注:2020年计提存货减值181.60万元,2021年计提存货减值499.31万元,2022年计提存货减值319.90万元,2023年计提存货减值298.70万元,2024年计提存货减值1528.72万元。)

PART 7
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新增较大投入航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目(募投项目)

2024年,全信股份在建工程余额合计1,038.78万元。主要在建的重要工程是航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目(募投项目)、待安装设备及其他等。

重要在建工程项目概况


项目名称 期末余额 本期投入金额 本期转固金额 工程进度
航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目(募投项目) 381.44万元 1,671.47万元 1,523.18万元 未完工
待安装设备及其他 319.14万元 409.76万元 423.83万元 未完工
智能化生产项目 201.08万元 297.62万元 96.54万元 未完工
FC光纤总线系列产品生产项目(募投项目) 128.65万元 477.22万元 187.52万元 未完工
综合线束及光电系统集成产品生产项目(募投项目) 8.47万元 580.22万元 821.77万元 未完工

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