弘亚数控(002833)2024年三季报深度解读:主营业务利润同比小幅下降导致净利润同比小幅下降
广州弘亚数控机械股份有限公司于2016年上市,实际控制人为“李茂洪”。公司的主营业务为专用设备,主要产品包括封边机、数控钻(含多排钻)、加工中心三项,封边机占比40.96%,数控钻(含多排钻)占比20.63%,加工中心占比15.06%。
2024年三季度,公司实现营收21.66亿元,同比小幅增长5.78%。扣非净利润4.32亿元,同比小幅下降6.85%。弘亚数控2024年第三季度净利润4.59亿元,业绩同比小幅下降4.41%。本期经营活动产生的现金流净额为4.45亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
主营业务利润同比小幅下降导致净利润同比小幅下降
1、净利润同比小幅下降4.41%
本期净利润为4.59亿元,去年同期4.80亿元,同比小幅下降4.41%。
净利润同比小幅下降的原因是:
虽然所得税费用本期支出6,853.16万元,去年同期支出7,403.21万元,同比小幅下降;
但是(1)主营业务利润本期为4.77亿元,去年同期为5.08亿元,同比小幅下降;(2)投资收益本期为439.81万元,去年同期为1,116.70万元,同比大幅下降。
2、主营业务利润同比小幅下降6.14%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 21.66亿元 | 20.47亿元 | 5.78% |
| 营业成本 | 14.60亿元 | 13.67亿元 | 6.81% |
| 销售费用 | 3,372.68万元 | 2,862.16万元 | 17.84% |
| 管理费用 | 9,032.30万元 | 6,402.83万元 | 41.07% |
| 财务费用 | -475.37万元 | -264.40万元 | -79.79% |
| 研发费用 | 9,000.06万元 | 6,477.90万元 | 38.94% |
| 所得税费用 | 6,853.16万元 | 7,403.21万元 | -7.43% |
2024年三季度主营业务利润为4.77亿元,去年同期为5.08亿元,同比小幅下降6.14%。
虽然营业总收入本期为21.66亿元,同比小幅增长5.78%,不过毛利率本期为32.59%,同比有所下降了0.65%,导致主营业务利润同比小幅下降。
3、净现金流由正转负
2024年三季度,弘亚数控净现金流为-8.66亿元,去年同期为3.51亿元,由正转负。
净现金流由正转负的原因是:
虽然(1)销售商品、提供劳务收到的现金本期为23.54亿元,同比小幅增长7.27%;(2)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2.46亿元,同比大幅下降36.52%。
但是(1)投资支付的现金本期为10.19亿元,同比大幅增长7.81倍;(2)购买商品、接受劳务支付的现金本期为15.62亿元,同比增长25.26%。
行业分析
1、行业发展趋势
弘亚数控属于专用设备制造业,专注于数控板式家具机械设备的研发与生产。 近三年,家具专用设备制造业受定制家居需求增长推动,智能化、自动化升级趋势显著,2024年行业规模突破500亿元,年复合增长率约8%。未来市场空间将随全球家居产业向智能制造转型进一步扩大,预计至2027年达700亿元,海外市场拓展及柔性生产线需求成为核心增长点。
2、市场地位及占有率
弘亚数控为国内板式家具机械行业龙头企业,核心产品封边机市占率超30%,自动化生产线市场份额领先,海外营收占比稳步提升至25%,综合竞争力位居全球前列。