返回
碧湾信息

展鹏科技(603488)2024年年报深度解读:门机收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降,归母净利润依赖于非经常性损益

展鹏科技股份有限公司于2017年上市,实际控制人为“李国祥”。公司主要从事电梯门系统、电梯一体化控制系统、电梯轿厢及门系统配套部件的研发、生产与销售。

根据展鹏科技2024年年度财报披露,2024年年度,公司实现营收4.69亿元,同比小幅下降6.80%。扣非净利润-1,642.83万元,由盈转亏。展鹏科技2024年年度净利润3,716.29万元,业绩同比大幅下降54.49%。

PART 1
碧湾App

门机收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

1、主营业务构成

公司的主要业务为电梯行业,占比高达69.42%,主要产品包括挂件(层门装置)、门机、硬件集成产品三项,挂件(层门装置)占比32.83%,门机占比28.58%,硬件集成产品占比19.79%。

分行业 营业收入 占比 毛利率
电梯行业 3.26亿元 69.42% 12.29%
军事仿真行业 1.39亿元 29.62% 54.12%
其他业务 451.11万元 0.96% 81.89%
分产品 营业收入 占比 毛利率
挂件(层门装置) 1.54亿元 32.83% 0.49%
门机 1.34亿元 28.58% 21.29%
硬件集成产品 9,284.92万元 19.79% 44.36%
技术开发 4,512.58万元 9.62% 74.03%
配件及其他 3,759.49万元 8.01% 28.51%
其他业务 547.58万元 1.17% -

2、门机收入的大幅下降导致公司营收的小幅下降

2024年公司营收4.69亿元,与去年同期的5.03亿元相比,小幅下降了6.8%。

营收小幅下降的主要原因是:

(1)门机本期营收1.34亿元,去年同期为2.15亿元,同比大幅下降了37.5%。

(2)挂件(层门装置)本期营收1.54亿元,去年同期为2.30亿元,同比大幅下降了32.99%。

近两年产品营收变化


名称 2024年报营收 2023年报营收 同比增减
挂件(层门装置) 1.54亿元 2.30亿元 -32.99%
门机 1.34亿元 2.15亿元 -37.5%
硬件集成产品 9,284.92万元 - -
技术开发 4,512.58万元 - -
配件及其他 3,759.49万元 5,407.00万元 -30.47%
技术服务 96.47万元 - -
其他业务 451.11万元 489.30万元 -
合计 4.69亿元 5.03亿元 -6.8%

3、门机毛利率持续下降

产品毛利率方面,2022-2024年挂件(层门装置)毛利率呈大幅下降趋势,从2022年的21.25%,大幅下降到2024年的0.49%,2022-2024年门机毛利率呈大幅下降趋势,从2022年的43.25%,大幅下降到2024年的21.29%。

PART 2
碧湾App

主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降

1、营业总收入同比小幅降低6.80%,净利润同比大幅降低54.49%

2024年年度,展鹏科技营业总收入为4.69亿元,去年同期为5.03亿元,同比小幅下降6.80%,净利润为3,716.29万元,去年同期为8,165.78万元,同比大幅下降54.49%。

净利润同比大幅下降的原因是:

虽然公允价值变动收益本期为3,087.22万元,去年同期为2,023.05万元,同比大幅增长;

但是(1)主营业务利润本期为3,288.66万元,去年同期为6,079.01万元,同比大幅下降;(2)信用减值损失本期损失1,369.83万元,去年同期损失176.77万元,同比大幅增长;(3)资产减值损失本期损失1,045.65万元,去年同期损失20.33万元,同比大幅增长;(4)投资收益本期为-309.08万元,去年同期为644.63万元,由盈转亏。

值得注意的是,今年净利润为近10年最低值。

2、主营业务利润同比大幅下降45.90%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 4.69亿元 5.03亿元 -6.80%
营业成本 3.50亿元 3.85亿元 -9.08%
销售费用 1,249.47万元 782.67万元 59.64%
管理费用 4,704.76万元 2,674.42万元 75.92%
财务费用 302.77万元 -54.99万元 650.57%
研发费用 1,977.45万元 1,878.99万元 5.24%
所得税费用 460.10万元 1,257.22万元 -63.40%

2024年年度主营业务利润为3,288.66万元,去年同期为6,079.01万元,同比大幅下降45.90%。

虽然毛利率本期为25.34%,同比小幅增长了1.87%,不过(1)营业总收入本期为4.69亿元,同比小幅下降6.80%;(2)管理费用本期为4,704.76万元,同比大幅增长75.92%,导致主营业务利润同比大幅下降。

3、非主营业务利润同比大幅下降

展鹏科技2024年年度非主营业务利润为887.73万元,去年同期为3,343.99万元,同比大幅下降。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 3,288.66万元 88.49% 6,079.01万元 -45.90%
公允价值变动收益 3,087.22万元 83.07% 2,023.05万元 52.60%
资产减值损失 -1,045.65万元 -28.14% -20.33万元 -5042.57%
其他收益 425.51万元 11.45% 848.32万元 -49.84%
信用减值损失 -1,369.83万元 -36.86% -176.77万元 -674.91%
其他 -175.53万元 -4.72% 725.63万元 -124.19%
净利润 3,716.29万元 100.00% 8,165.78万元 -54.49%

4、费用情况

2024年公司营收4.69亿元,同比小幅下降6.8%,虽然营收在下降,但是管理费用、销售费用却在增长。

1)管理费用大幅增长

本期管理费用为4,704.76万元,同比大幅增长75.92%。管理费用大幅增长的原因是:

(1)中介机构咨询费本期为835.79万元,去年同期为80.45万元,同比大幅增长了近9倍。

(2)职工薪酬本期为2,441.30万元,去年同期为1,837.51万元,同比大幅增长了32.86%。

(3)折旧与摊销本期为709.52万元,去年同期为311.36万元,同比大幅增长了127.88%。

管理费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,441.30万元 1,837.51万元
中介机构咨询费 835.79万元 80.45万元
折旧与摊销 709.52万元 311.36万元
其他 718.14万元 445.10万元
合计 4,704.76万元 2,674.42万元

2)销售费用大幅增长

本期销售费用为1,249.47万元,同比大幅增长59.64%。销售费用大幅增长的原因是:

(1)职工薪酬本期为646.72万元,去年同期为446.88万元,同比大幅增长了44.72%。

(2)本期新增办公费113.15万元。

(3)业务招待费本期为170.16万元,去年同期为95.49万元,同比大幅增长了78.19%。

销售费用主要构成表


项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 646.72万元 446.88万元
业务招待费 170.16万元 95.49万元
业务宣传费 118.21万元 86.89万元
办公费 113.15万元 -
其他 201.23万元 153.40万元
合计 1,249.47万元 782.67万元

PART 3
碧湾App

归母净利润依赖于非经常性损益

展鹏科技2024年的归母净利润的收益依赖于非经常性损益,本期归母净利润为996.39万元,非经常性损益为2,639.22万元。

本期非经常性损益项目概览表:

本期扣除所得税与少数股东权益的非经常性损益


项目 金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,695.27万元
金融投资收益 1,117.21万元
其他 -173.26万元
合计 2,639.22万元

计入非经常性损益的金融投资收益

在2024年报告期末,展鹏科技用于金融投资的资产为3.51亿元,占总资产的21.89%。金融投资所产生的收益对净利润的贡献为2,796.75万元,占净利润3,716.29万元的75.26%。

2024年度金融投资主要投资内容如表所示:

2024年度金融投资资产表


项目 投资金额
资管产品 2.29亿元
股权投资 9,336万元
其他 2,909.44万元
合计 3.51亿元

从金融投资收益来源方式来看,主要来源于业绩承诺补偿款公允价值变动收益和交易性金融资产-衍生金融工具产生的公允价值变动收益。

2024年度金融投资收益来源方式


项目 类别 收益金额
公允价值变动收益 交易性金融资产-衍生金融工具产生的公允价值变动收益 1,391.95万元
公允价值变动收益 业绩承诺补偿款公允价值变动收益 1,695.27万元
其他 -290.47万元
合计 2,796.75万元

金融投资收益逐年递增

企业的金融投资收益持续大幅上升,由2022年的-130.9万元大幅上升至2024年的4,188.7万元,变化率为33.0倍。

长期趋势表格


年份 投资收益
2022年 -130.9万元
2023年 2,711万元
2024年 4,188.7万元

扣非净利润趋势

PART 4
碧湾App

应收账款周转率持续下降,应收账款坏账损失影响利润

2024年,企业应收账款合计2.44亿元,占总资产的15.21%,相较于去年同期的1.82亿元大幅增长33.98%。

1、坏账损失1,243.34万元

2024年,企业信用减值损失1,369.83万元,其中主要是应收账款坏账损失1,243.34万元。

2、应收账款周转率连续5年下降

本期,企业应收账款周转率为2.20。在2019年度到2024年度,企业应收账款周转率连续5年下降,平均回款时间从114天增加到了163天,回款周期大幅增长,应收账款的回款风险越来越大。

(注:2020年计提坏账38.88万元,2021年计提坏账52.99万元,2022年计提坏账134.05万元,2023年计提坏账186.31万元,2024年计提坏账1243.34万元。)

PART 5
碧湾App

存货周转率持续下降

2024年企业存货周转率为3.99,在2020年度到2024年度,企业存货周转率连续5年下降,平均回款时间从39天增加到了90天,企业存货周转能力下降,2024年展鹏科技存货余额合计1.70亿元,占总资产的11.01%,同比去年的6,476.26万元大幅增长162.66%。

(注:2020年计提存货17.29万元,2021年计提存货34.79万元,2022年计提存货112.41万元,2023年计提存货20.33万元,2024年计提存货505.63万元。)

PART 6
碧湾App

商誉占有一定比重且商誉减值计提准备影响净利润

在2024年年报告期末,展鹏科技形成的商誉为2.71亿元,占净资产的24.46%,商誉计提减值为518.68万元,占净利润3,716.29万元的13.96%。

商誉结构


商誉项 商誉现值 备注
北京领为军融科技有限公司 2.71亿元
商誉总额 2.71亿元

商誉占有一定比重且商誉减值计提准备影响净利润。其中,商誉的主要构成为北京领为军融科技有限公司。

北京领为军融科技有限公司

(1) 收购情况

2024年,企业斥资3.51亿元的对价收购北京领为军融科技有限公司41.96%的股份,但其41.96%股份所对应的可辨认净资产公允价值仅7,437.02万元,也就是说这笔收购的溢价率高达371.73%,形成的商誉高达2.76亿元,占当年净资产的24.93%。

(2) 发展历程

请下载并登录APP,即可阅读全文

分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
快意电梯(002774)2024年年报解读:主营业务利润同比小幅下降导致净利润同比小幅下降,直梯收入的小幅下降导致公司营收的小幅下降
ST远智(002689)2024年年报解读:扶梯毛利率的大幅增长推动公司毛利率的小幅增长,连续两年依赖非经常性损益维持归母净利润收益为正
通用电梯(300931)2024年年报解读:电梯销售收入的小幅增长推动公司营收的小幅增长,信用减值损失同比大幅增长导致净利润由盈转亏
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载