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欣锐科技(300745)2024年三季报深度解读:净利润近4年整体呈现下降趋势
深圳欣锐科技股份有限公司于2018年上市,实际控制人为“吴壬华”。公司的主营业务为新能源汽车,其中车载电源集成产品为第一大收入来源,占比80.11%。
2024年三季度,公司实现营收13.06亿元,同比增长19.34%。扣非净利润-1.04亿元,较去年同期亏损增大。欣锐科技2024年第三季度净利润-7,176.06万元,业绩较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为-1.66亿元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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净利润近4年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比增加19.34%,净利润亏损持续增大
2024年三季度,欣锐科技营业总收入为13.06亿元,去年同期为10.94亿元,同比增长19.34%,净利润为-7,176.06万元,去年同期为-1,950.55万元,较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大的原因是:
虽然投资收益本期为1,708.54万元,去年同期为189.75万元,同比大幅增长;
但是主营业务利润本期为-1.01亿元,去年同期为-3,437.00万元,亏损增大。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 13.06亿元 | 10.94亿元 | 19.34% |
| 营业成本 | 11.55亿元 | 9.16亿元 | 26.01% |
| 销售费用 | 4,686.59万元 | 3,949.91万元 | 18.65% |
| 管理费用 | 6,644.02万元 | 6,967.98万元 | -4.65% |
| 财务费用 | 1,477.69万元 | 1,773.78万元 | -16.69% |
| 研发费用 | 1.19亿元 | 8,149.82万元 | 46.06% |
| 所得税费用 | -512.52万元 | -111.48万元 | -359.73% |
2024年三季度主营业务利润为-1.01亿元,去年同期为-3,437.00万元,较去年同期亏损增大。
虽然营业总收入本期为13.06亿元,同比增长19.34%,不过毛利率本期为11.59%,同比下降了4.68%,导致主营业务利润亏损增大。
3、非主营业务利润同比大幅增长
欣锐科技2024年三季度非主营业务利润为2,447.90万元,去年同期为1,374.97万元,同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -1.01亿元 | 141.25% | -3,437.00万元 | -194.92% |
| 投资收益 | 1,708.54万元 | -23.81% | 189.75万元 | 800.40% |
| 资产减值损失 | -1,463.52万元 | 20.39% | -941.70万元 | -55.41% |
| 其他收益 | 3,361.40万元 | -46.84% | 3,555.71万元 | -5.47% |
| 信用减值损失 | -1,441.69万元 | 20.09% | -2,142.31万元 | 32.70% |
| 其他 | 293.76万元 | -4.09% | 721.80万元 | -59.30% |
| 净利润 | -7,176.06万元 | 100.00% | -1,950.55万元 | -267.90% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
欣锐科技属于新能源汽车零部件行业,专注于车载电源集成系统及高压快充技术研发。 新能源汽车零部件行业近三年呈现高速增长,2023年市场规模突破4500亿元,复合增长率超25%。高压快充技术加速渗透,2025年800V平台车型占比预计超30%,带动配套零部件需求激增。无线充电、碳化硅器件等技术迭代推动行业向高效化、集成化发展,2030年全球市场空间或达万亿元。
2、市场地位及占有率
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