宜安科技(300328)2024年三季报深度解读:资产处置收益同比大幅下降导致净利润同比亏损增大
东莞宜安科技股份有限公司于2012年上市,实际控制人为“株洲市人民政府国有资产监督管理委员会”。公司的主营业务为铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件,主要产品包括镁制品和铝制品两项,其中镁制品占比46.15%,铝制品占比33.53%。
2024年三季度,公司实现营收11.85亿元,同比小幅下降3.34%。扣非净利润-2,052.09万元,较去年同期亏损有所减小。宜安科技2024年第三季度净利润-995.17万元,业绩较去年同期亏损增大。本期经营活动产生的现金流净额为1.33亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
资产处置收益同比大幅下降导致净利润同比亏损增大
1、营业总收入同比小幅降低3.34%,净利润亏损持续增大
2024年三季度,宜安科技营业总收入为11.85亿元,去年同期为12.26亿元,同比小幅下降3.34%,净利润为-995.17万元,去年同期为-462.08万元,较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大的原因是:
虽然所得税费用本期收益1,320.23万元,去年同期收益798.36万元,同比大幅增长;
但是(1)资产处置收益本期为-403.95万元,去年同期为2.36万元,由盈转亏;(2)主营业务利润本期为-4,453.41万元,去年同期为-4,095.86万元,亏损增大;(3)资产减值损失本期损失937.31万元,去年同期损失633.63万元,同比大幅增长。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 11.85亿元 | 12.26亿元 | -3.34% |
| 营业成本 | 10.35亿元 | 10.61亿元 | -2.51% |
| 销售费用 | 3,122.25万元 | 4,061.91万元 | -23.13% |
| 管理费用 | 7,254.96万元 | 7,417.97万元 | -2.20% |
| 财务费用 | 1,314.66万元 | 1,453.19万元 | -9.53% |
| 研发费用 | 6,839.57万元 | 6,796.98万元 | 0.63% |
| 所得税费用 | -1,320.23万元 | -798.36万元 | -65.37% |
2024年三季度主营业务利润为-4,453.41万元,去年同期为-4,095.86万元,较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大主要是由于(1)营业总收入本期为11.85亿元,同比小幅下降3.34%;(2)毛利率本期为12.66%,同比小幅下降了0.75%。
3、非主营业务利润同比下降
宜安科技2024年三季度非主营业务利润为2,138.01万元,去年同期为2,835.41万元,同比下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -4,453.41万元 | 447.50% | -4,095.86万元 | -8.73% |
| 资产减值损失 | -937.31万元 | 94.19% | -633.63万元 | -47.93% |
| 其他收益 | 3,343.58万元 | -335.98% | 3,201.54万元 | 4.44% |
| 信用减值损失 | 218.92万元 | -22.00% | 342.78万元 | -36.13% |
| 资产处置收益 | -403.95万元 | 40.59% | 2.36万元 | -17199.84% |
| 其他 | 50.03万元 | -5.03% | -20.60万元 | 342.93% |
| 净利润 | -995.17万元 | 100.00% | -462.08万元 | -115.37% |
行业分析
1、行业发展趋势
宜安科技属于新材料行业,专注于先进金属材料研发及精密制造。 新材料行业近三年受政策支持和技术突破驱动,医疗、新能源汽车等领域需求增长显著。2024年市场规模突破1.2万亿元,年复合增长率超15%。未来趋势聚焦轻量化、生物兼容性及绿色制造,预计2025-2030年液态金属、可降解镁合金等细分赛道将维持20%以上增速,高端材料国产替代加速。